内部审计部门职责

时间:2023-12-16 07:58:39 部门职责 我要投稿

内部审计部门职责范例【8篇】

内部审计部门职责1

  1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

  2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

  7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

  8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;

  9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

  10、负责对所有涉及的`审计事项,编写内部审计报告,对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;

  11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  12、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

  13、完成上级领导交办的其他工作。

内部审计部门职责2

  1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;

  2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

  3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;

  4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的'落实;

  5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。

内部审计部门职责3

  1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

  2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

  7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

  8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;

  9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

  10、负责对所有涉及的'审计事项,编写内部审计报告,对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;

  11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  12、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

  13、完成上级领导交办的其他工作。

内部审计部门职责4

  1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

  2、负责审计项目方案的.审核与执行,编制审计审计等;

  3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;

  5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。

内部审计部门职责5

  1、 根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;

  2、 录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;

  3、 调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;

  4、 跟进香港公司报税情况;

  5、 按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告工作;

  6、 出具简单的`审计报告;

  7、 及时为客户解答会计和审计方面的疑问;

  7、工作中发现问题及时向上司馈,按上级指导跟进后续工作。

内部审计部门职责6

  1、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;

  2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够立完成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,输出内部审计报告;

  3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各业务循环内控的建设与优化,组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;

  4、负责公司审计档案的管理工作;

  5、完成领导交办的'其他工作。

  4、内部审计职责说明

  1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;

  2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;

  3、开展生产及相关型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;

  4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重风险作出预警并全过程监督;

  5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

内部审计部门职责7

  1、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查检,分析运营环节财务数据,跟进及馈异常事项的处理结果;

  2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制审计、各运营环节的'效益审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;

  3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实。

内部审计部门职责8

  1.完善、执行财务相关制度。

  2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。

  3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。

  4.负责产品成本核算、纳税申报。

  5.保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理。

  6.协调税务、银行等相关机构的关系。

  7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。

  8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。

  9.负责准备退税单据,进行退税业务。

【内部审计部门职责】相关文章:

内部审计部门职责10-12

内部审计监督部门职责12-16

【优】内部审计部门职责10-17

内部审计的岗位职责12-29

内部审计的岗位职责通用03-29

内部审计部门年度总结06-20

内部审计制度08-29

内部审计论文02-06

医院内部审计岗位职责(精选11篇)08-03

内部审计的主要职责(通用21篇)09-27