内部审计部门职责范例【8篇】
内部审计部门职责1
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
10、负责对所有涉及的`审计事项,编写内部审计报告,对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;
11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
12、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;
13、完成上级领导交办的其他工作。
内部审计部门职责2
1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;
2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;
3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;
4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的'落实;
5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。
内部审计部门职责3
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
10、负责对所有涉及的'审计事项,编写内部审计报告,对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;
11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
12、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;
13、完成上级领导交办的其他工作。
内部审计部门职责4
1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;
2、负责审计项目方案的.审核与执行,编制审计审计等;
3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。
内部审计部门职责5
1、 根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;
2、 录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;
3、 调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;
4、 跟进香港公司报税情况;
5、 按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告工作;
6、 出具简单的`审计报告;
7、 及时为客户解答会计和审计方面的疑问;
7、工作中发现问题及时向上司馈,按上级指导跟进后续工作。
内部审计部门职责6
1、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;
2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够立完成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,输出内部审计报告;
3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各业务循环内控的建设与优化,组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;
4、负责公司审计档案的管理工作;
5、完成领导交办的'其他工作。
4、内部审计职责说明
1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;
2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;
3、开展生产及相关型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;
4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重风险作出预警并全过程监督;
5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
内部审计部门职责7
1、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查检,分析运营环节财务数据,跟进及馈异常事项的处理结果;
2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制审计、各运营环节的'效益审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实。
内部审计部门职责8
1.完善、执行财务相关制度。
2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。
3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。
4.负责产品成本核算、纳税申报。
5.保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理。
6.协调税务、银行等相关机构的关系。
7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。
8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。
9.负责准备退税单据,进行退税业务。
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