财务审计工作职责15篇
财务审计工作职责1
1、负责公司日常财务核算,会计凭证、出纳等工作的审核
2、根据公司需要,制定各类财务报表,核对关联往来账目,合并报表进行财务分析
3、依据费用管理规定,合理控制费用支出
4、研究会计政策,制定财务管理制度
5、进行原始凭证的`审核,确保合法性、合理性和真实性,
6、根据费用报销制度审核费用发生的审批手续是否符合规定。
7、按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地联合行政部门组织清产核资工作。
8、负责公司月度工资核算工作。
9、负责财务部日常管理工作。
财务审计工作职责2
一、 审计准备阶段(审计前期阶段)
1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。
2、 组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。
3、 对被审计单位(人),进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况),以前对该单位的审计情况等。
4、 确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。
5、 编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。
6、 下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。
7、 将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。
二、 审计实施阶段
1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。
(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。
(2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。
(3) 按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。
(4) 抽查会计凭证,对主要会计事项的会计凭证进行复樱
(5) 根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查记录,如有必要可召开座谈会。
(6) 在审计实施过程中,审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。
2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况,对问题进行初步筛选,确定需进一步核实的问题。
4、 实施相关的追加审计程序。
5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在
审计报告中反映的问题和需披露的事项。
三、 审计报告阶段
1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿,并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。
2、 审计小组按审核后的要求,对审计报告进行修改。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿,并对审计报告的征求意见稿进行定稿。
4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅,并进行相应的.沟通。
5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。
6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。
7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序,并出具正式审计报告。
8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。
四、 审计报告的终结阶段
1、 审计小组按审计档案归档程序,整理、归集审计工作底稿。
2、 将整理好的审计档案装订成册。
3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。
财务审计工作职责3
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。
6、审查发票、凭证、账册、报表的'真实性以及是否符合企业财务制度的要求。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料。
9 、负责审计档案整理、归档工作。
10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
11、完成领导临时交办的工作。
财务审计工作职责4
—协助准备与战略规划相关的经营分析工作。
—收集、整理与战略规划相关的'经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;
—收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息;
—协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;
—合理分配工作,保证部门总体工作进度;
—其他:协助完成上级分配的其他工作。
财务审计工作职责5
1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;
2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;
3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;
4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;
5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的`调研、检查;
6、完成领导交办的其他工作。
财务审计工作职责6
1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的`财务信息支持;
3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;
4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;
5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;
6、完成上级交办的其他工作。
财务审计工作职责7
1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;
2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;
3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;
4、部门领导交办的'其他工作。
财务审计工作职责8
1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作
2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报
3、参与实施营销财务相关的专项审计
4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议
5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作
6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的`结果进行分析和报告
7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具
财务审计工作职责9
1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;
2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;
3、协助做好经济指标测算工作;
4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;
5、协助做好内控制度管理;
6、领导交办的`其他工作。
财务审计工作职责10
1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;
2、具有解决财务审计中较复杂问题的.能力;
3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;
4、能有效地指导低层级人员的工作。
财务审计工作职责11
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
二、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的'财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
财务审计工作职责12
1、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
2、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
4、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的.合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
财务审计工作职责13
1、具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;
2、带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;
3、合理制定项目工作计划,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;
4、负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;
5、维护正常的`客户关系,与客户保持良好的沟通。
财务审计工作职责14
1、参与开展公司内部控制评审与优化。
2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。
3、参与公司经营管理活动的.审计评价与咨询。
4、不定期地进行专项审计和专案审计。
5、公司内部规章管理制度监督执行。
财务审计工作职责15
1、原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;
2、按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。
3、发票的`申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;
4、公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;
5、预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;
6、做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;
7、凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管
8、固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;
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