审计主管工作职责21篇(热)
审计主管工作职责1
1、参与组织实施各类审计事项,包括错误审计、内控审计、工程审计、审计、专项审计等
2、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作
3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿
4、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,对审计发现需整改的.问题进行反馈和后续跟进,完成相关培训
5、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理,审计报告的归档及审计证据的保存等
6、部门领导交办的其他工作。
审计主管工作职责2
1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;
2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的'沟通与联系;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
审计主管工作职责3
1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;
2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;
3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的.岗位调整进行经济责任审计;
4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;
5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;
6、完成领导安排的其他事务。
审计主管工作职责4
1、根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;
2、负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的`执行情况;
3、负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;
4、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
5、开展经济责任审计及离任审计工作;
6、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;
7、完成领导安排的其他工作。
审计主管工作职责5
1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;
2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;
3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;
4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;
5、检查内部审计项目的.整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;
6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。
审计主管工作职责6
1、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;
2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;
3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的实施;
4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;
5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的`及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;
6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;
7、负责外部审计机构的协调和沟通;
8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;
9、完成领导交办的其他工作。
审计主管工作职责7
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的.内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
审计主管工作职责8
1、协助审计部领导规划、制定年度审计;
2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;
3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;
5、稽核调研。
审计主管工作职责9
1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;
2、确定审计程序细则,准备适当的项目;
3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;
4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;
5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;
6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;
7、对所谓的不合理的.内控行为进行专门的调查审计;
8、完成上级领导交办的其它审计事项。
审计主管工作职责10
1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;
2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;
3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;
4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;
5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;
6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的'相关财务数据和资料;
7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
审计主管工作职责11
1、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2、及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;
3、根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
4、根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的`调查取证工作;
5、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;
6、对下属提供工作指导;
审计主管工作职责12
【职责】
1、负责公司内部审计工作的开展;
2、负责公司内部账务,报表的规范管理;
3、协助及维护内审、内控、风控制度的.建立;
4、能独立完成审计工作;
5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
【任职资格】
1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;
2、3年及以上内外审经验尤佳;
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。
审计主管工作职责13
1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的.合法性;
2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;
3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;
4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;
5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;
6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;
审计主管工作职责14
1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;
2、拟定审计方案,编制审计报告;
3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;
4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查
5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的.审计工作;
6、负责组织公司流程制度的梳理;
7、建立公司风险和内控管理体系。
审计主管工作职责15
1、执行对集团所属产业本部和重要控/参股公司的内部控制自我评价、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务,包括制订审计计划、组织、实施、报告、反馈及跟进工作,对审计小组成员的工作底稿进行复核;
2、协助相关产业公司对拟并购单位实施财务尽职调查,复核项目小组成员的工作成果并汇报;
3、利用专业知识和技能就资产剥离、并购重组及后续事项提供技术支持和财务咨询,对审计小组成员的工作底稿进行复核;
4、协助部门总经理协调与外部审计和监管机构的.关系,接待外部审计和监管机构对公司财务报告及相关事项开展的例行或专项审计/检查;
5、利用专业知识和技能向集团所属单位提供财务、税收、内控等方面的专业咨询服务;
审计主管工作职责16
1、协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;
2、开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等
3、依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;
5、协助负责对审计发现的`问题进行追踪,检查其整改情况;
6、协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;
7、负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;
8、积极完成领导安排的其他工作。
审计主管工作职责17
1、建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;
2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;
3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;
4、配合公司授权的'外审单位对公司进行的有关审计;
5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。
审计主管工作职责18
1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划
3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
6、核查公司财务方面的规范性、准确性。
审计主管工作职责19
1、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计;
2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理;
3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;
4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;
5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;
6、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
审计主管工作职责20
1、负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;
2、利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;
3、定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;
4、负责远程审计系统的开发和维护;
5、组织实施信息系统风险评估与审计;
6、领导安排的其它工作。
审计主管工作职责21
1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;
2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责审计报告和审计的`编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
6、工程造价审计。
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