借款冲账及付款规定优秀

时间:2024-11-13 16:27:57 规定 我要投稿
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借款冲账及付款规定优秀范本

  为了保证公司资金使用的合理性,提高职工报账及时的自觉性,确保业务的真实性,根据公司目前报账情况,财务部特规定如下:

  一、先款后票的办理流程及财务管理规定:

  (一)、职工日常费用报销及物料采购报销的财务规定:

  1.由经办人填写人签字,财务部审核其欠款情况,公司领导签字确认,后方能到财务部办理支款事宜,财务部以经办人名字挂账,借款单第一联留财务做账,二三联交给借款人保留。

  2.财务支付借款后,一律由,不得使用其他发票冲抵,若收款方没有发票,经办人应要求对方去所属税局,否则按逾期不还款处理。

  3.事项办理完毕,借款人要在宜,未用完的现金上交财务部,财务部开具还款收据,并在借款单二三联上注明“已还款”字样,第二联留财务做还款凭证,第三联交还借款人保留。

  4.借款应坚持的原则办理上述业务,财务部每月末核查个人借款余额,并出具个人借款明细表上报公司董事会。

  5.借款人不得推迟或合并办理冲账,逾期不还款者,财务部有权按照本人所欠款项余额从其当月工资中扣除,当月工资不够扣除者下月继续扣除。

  6.借款人必须是本公司在职正式员工,临时工及公司之外人员无权借款。

  7.个人因私借款,由本人填写借款单,直接交于总经理与董事会核准确定,到财务部办理。

  (二)、与工程相关的款项支付规定:

  1.经办人签字,部门负责人确认,申请表上列明付款日期、付款金额,涉及工程范围(项目分期、楼栋)、用途、收款单位或个人名称、开户行(详细至末级分行)及账号,收款单位或个人必须和合同协议保持一致,禁止使用委托付款方式更换收款方名称。

  2.对于上述款项,申请付款部门负责督促收款方及时开具正规票据,要求索取发票期限为支付款项后三个月,在规定期限内,取回发票者,直接交予财务部,由财务部经理审核后入账,不再走领导审批程序。逾期不提供正规发票者,财务部拒绝支付下一笔款项。

  3.财务部严格按照合同规定节点支付款项,工程竣工决算后,支付最后一笔款项时,发票(含质保金)提供不齐全者,财务部拒绝付款。

  4.的一个不可缺少的依据。

  (三)、有关电费及广告宣传类款项支付管理规定

  根据目前电费及广告宣传类发票索取的情况,付款流程及要求同工程款项支付规定。

  二、票款同步的办理流程及财务管理规定

  (一)、职工日常费用报销及物料采购报销的财务规定:

  1.并签字,部门负责人签字确认。

  2.取得的发票真实合法、发票专用章名称与收款方名称一致,票据粘贴整齐,签字手续齐全。

  3.毕后第二天算起,超出一个月还未报销者,财务部不予报销。

  (二)、与工程相关款项的支付规定:

  1.附上收款方开具的正规发票(含质保金),经办人签字,部门负责人确认。

  2、收款方开具的票据要符合开封市开发区地税局的要求(发票开具的类型及所属区域和财务部沟通)。

  注:上述与工程有关款项、公司账户转账,个人借款及报销费用款项在伍仟元以上(含)者通过公司账户转账,不得支付现金。

  三、财务部办理业务要求和时间规定

  1.各类票据和款项支付必须先由财务部会计审核签字(审核内容:票据真假、粘贴是否合规、分类是否正确、合计或累计支付款项是否准确),再交于财务部经理审核签字。

  2.审核票据,不受时间限制,财务支付款项及报销费用在每周二、

  周四,其他时间不予办理。

  3.财务部每月末结账,下月5号之前出具各类财务报表。

  4.拒绝接受。

  以上规定自20XX年6月  号实施,以前与此冲突的制度作废,请公司所有员工遵照执行。

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