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审计整改通知书(通用6篇)
在快速变化和不断变革的今天,我们都不可避免地要接触到通知,通知根据根据适用范围的不同可划分为不同种类。你所见过的通知是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的审计整改通知书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
审计整改通知书 1
__公司一厂:
经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:产品成本审计
审计目标:产品成本的'真实性和效益性
审计内容:20__年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师___
组员:审计师___;助理审计师___
审计时间:20__年__月__日—__月__日
其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。
__公司审计处(公章)
20__年__月__日
审计整改通知书 2
市卫生局:
《__省审计厅关于20__至20__年度全省公立医院收费项目专项审计调查综合报告》收悉。根据报告提出的问题,我院高度重视,成立了专门工作领导小组,组织相关人员对问题进行认真剖析,并结合医院实际,积极整改,现汇报如下:
一、报告指出的问题说明及整改:
(一)静脉输液及药品多收费问题。
1、医疗服务价格方面:医疗服务价格新增或者重新修订,均是由物价局发文到__市物价局,由市物价局组织当地医疗机构物价员根据茂名地区实际情况进行成本测算,再制订出适合本地的收费价格。由于制订价格流程需要一定的时间,造成文件传达的滞后,所以医院没有及时调整收费价格。同时由于我院对专职物价人员进行了岗位调整,新专职物价员对收费文件理解偏差,没有及时按有关文件要求调整收费价格。目前,我院已经认真整改,严格按照文件要求调整了收费价格。
2、一次性注射器问题:由于在实际工作中,常会有两至三个病人有相同药品的输液,由于病人较多,护士人手短缺,为了提高效率,更快更好的为病人服务,在没有违反无菌操作规范下,用一个注射器帮两至三个病人加药输液,而每份医嘱必须写明患者用药及耗材情况,从而出现了节支的情况。现我院已严格按有关规定收费,用多少收多少。
3、药品"多收"现象。主要是在实际治疗中,一个病人有时用不完一个最小包装单位的药物或消毒剂,剩余部分如果处理掉极为浪费。为了减少浪费,常常二三个病人可共用一瓶。如伤口冲洗、关节润滑剂、皮试液的调配、儿科用药等存在节支。因为没有在电脑上销减实际销售数量,造成药品库存累计增加,显示为"多收"。现我院已经采取了一系列措施加强管理,如完善相关药房药库、物价管理制度,各科室成立药品、物价专管员,负责药品的数量和价格管理,确保账实相符,及时真实完整反映药品的`进销存情况。
(二)CT投资成本回收快问题。
1、我院CT收费价格是严格按照物价收费政策进行收费的。该设备的收费金额还没有扣除设备运行的成本,经过扣除一切相关费用(主要为耗材费、维修费、人员费、水电费和折旧费等)后的净值较低。
2、我院是__地区医疗中心,近年发展较快,尤其是新一届领导班子上任后,不断加强医院管理,提高医疗质量,改善服务态度,得到社会群众的认可,门诊病人及住院高速增加。20__年住院病人__万人次,门诊__万人次,至20__年住院病人已达__万人次,门诊近__万人次。由于病员增长较快加上设备管理维修保养等管理到位,该设备故障极低,客观上造成医疗设备大多数超负荷、超时运作,所以回收成本快。
二、下一步工作。
针对报告中指出的我院存在的问题,院领导班子高度重视,并充分认识到了其危害性,今后将着重从以下几方面加强管理。
一是加强领导,定期检查,发现问题及时纠正;
二是对医院各科室的记帐人员进行培训。加强物价标准及相关政策的学习,吃透精神,提高认识,加强服务,合理收费,彻底杜绝乱记帐现象的发生;
三是院物价部门加大监督力度。定期或不定期下科室检查医疗服务价格执行情况,查对病历和一日清单,严格执行各项管理制度。
四是严格一次性医用耗材的收费规范。不该收费的耗材坚决不收,对于允许收费的耗材经上级物价部门备案后再收取有关费用。
__医院
20__年__月__日
审计整改通知书 3
__:
你单位在存在安全隐患,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《甘肃省建设工程管理条例》有关规定,限于20__年__月__日前必须对以下问题予以整改。1、2、3、整改要按规定标准进行,否则将按相关法律法规处理。
特此通知
___
20__年__月__日
审计整改通知书 4
__省运销有限公司(债务人),商贸有限公司、王、范、王、李(担保人):
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律的'规定,以及我社与实业有限公司达成的债权转让协议,现将我社对你方所拥有的借款担保合同合同债权总额的100%,依法转让给实业有限公司,与此转让债权相关的其他权利也一并转让。
请贵公司自接到该债权转让通知书后应向郑州君华实业有限公司履行全部义务。
__市农村信用合作联社
20__年11月13日
审计整改通知书 5
审发:
根据审计大纲计划,依据《财务收支与报销审批制度 》(下简称制度),对《应付帐款》、 《其他应收款》的(个人往来科目)进行了审核。
一、 在审核过程中发现以下事项:
1.部分供应商付款时,没有核对以前账务数据,存在付款与发票入账没有两清现象,造成借方余 额。
2.部分员工存在公私借款没及时清帐,没有执行制度的`即时清结原则。
二、审查建议与要求
1.即日起全部供应商进行系统对账。措施:先对账后付款(注意对账方式,让对方先提供数据)
2.催促个人公务借款按制度及时清帐,财务部严格履行制度的即时清结原则。
三、审计跟踪
根据财务部《整改计划》跟踪、检查、落实情况
财务部在履行本要求时,将有关信息及时告知并发送我部。
___
20__年2月22日
审计整改通知书 6
____县支行:
我行____部20____年__月__日对你单位____业务进行了审计,发现以下问题:
一、部分协议内容不规范。______协议中甲方签字为王____,营业执照复印件中户名为李____;______有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;______通讯器材经营部,协议中未见法人____的.身份证复印件;________物业协议中甲方签字为刘__,营业执照复印件中法人为贾____,未提供授权书;______房地产开发有限公司协议中费率涂改;______商贸有限公司协议对方加盖财务章。
二、20____年__月__日-__月__日共回访____户商户。
针对问题一,要求规范______协议,对缺少资料的要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。
请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于20____年__月__日前将整改结果上报我行____部。
(审计整改通知发出单位印章)
___
20__年__月__日
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