审计主管职责

时间:2024-09-06 10:18:23 好文 我要投稿

审计主管职责

审计主管职责1

  职责:

  1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;

  2、按时归档各类管理审计资料;

  3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;

  4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;

  5、跟踪审计建议实际落实情况;

  6、领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;

  2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;

  3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;

  4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的`原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;

  5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。

审计主管职责2

  职责:

  1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息;

  2、拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;

  3、拟定项目、职能审计方案报部门领导审核,负责工程成本审计的.组织与实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计报告;

  3、对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

  4、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

  6、定期或者不定期选取工程项目预算、变更、结算等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性;

  7、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

  岗位要求:

  1、学历:本科以上学历

  2、专业:工程造价等相关专业

  3、经验要求:精通房地产领域中的工程造价、成本管理等;在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑

审计主管职责3

  1、 组织公司及下属控股公司的内控管理体系、制度和相关流程的制定和改善;

  2、 公司及下属控股公司关键控制点内控执行情况监督和检查;

  3、 公司及下属控股公司风险管理体系评估与审核;

  4、 公司及下属公司的重大项目审计;

  5、 公司条线领导或下属控股公司领导离任、任期终结或年度经济责任审计;

  6、 公司及下属控股公司生产经营、投资、经济合同签订等实施内部审计;

  7、 公司及下属控股公司收购、兼并、清算、重大招投标等实施内部审计;

  8、 协助、配合外部审计机构对公司及下属控股公司的.审计工作。

审计主管职责4

  职责:

  1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;

  2)按计划对店铺的工程结算结果进行审核;

  3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;

  4)对涉及工程结算的`投诉和举报进行专项调查;

  5)领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;

  2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;

  3)具有造价工程师等资格证书;

  4)能适应经常出差;

  5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。

审计主管职责5

  1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;

  2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;

  3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;

  4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;

  5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;

  6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的`相关财务数据和资料;

  7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。

审计主管职责6

  职责:

  主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。

  岗位要求:

  1.30周岁左右;

  2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;

  3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;

  4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;

  有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。

审计主管职责7

  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

  2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

  4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

  5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

  7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;

  8、针对公司招投标项目进行审计;

  9、对所属企业的`进行监督,并配合纪检部门开展调查;

  10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程;从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;

  11、公司相关领导交办的其他审计工作。

审计主管职责8

  1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;

  2、做好客户关系的`维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;

  3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

  4、审计公司资金使用情况;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计主管职责9

  1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;

  2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

  3.根据公司年度审计计划对经营成果的`真实性、准确性、合法性进行审计;

  4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

  5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;

  6.对下属提供工作指导;

审计主管职责10

  1、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案;

  2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书;

  3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;

  4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;

  5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;

  6、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

审计主管职责11

  1、根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的'整改计划、落实到人到岗。

  2、对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;

  3、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

  4、办理公司领导交办的专项审计任务。

审计主管职责12

  1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;

  2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;

  3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

  4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的'倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  6、工程造价审计。

审计主管职责13

  职责:

  1、熟悉工程管理、招投标流程;

  2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

  3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

  4、具备工程管理、合约管理技能;

  5、具备良好的沟通和文字表达能力;

  6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

  任职要求:

  1、工程、造价相关专业本科以上学历;

  2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的`工程审计监察或造价工作经验;

  3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

  4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

  5、有较强的分析及文字表达能力。

审计主管职责14

  1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;

  2、拟定审计方案,编制审计报告;

  3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;

  4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查

  5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的`审计工作;

  6、负责组织公司流程制度的梳理;

  7、建立公司风险和内控管理体系。

审计主管职责15

  岗位职责:

  1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

  2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

  3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

  4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

  5、协助完善公司财务管理及财务人员的`培训工作。

  6、负责团队的管理,及相关制度的落实

  任职要求:

  1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

  2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

  3、熟悉审计、财经相关法律法规;

  4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

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