退税的申请书

时间:2022-11-03 20:48:13 退税申请书 我要投稿

退税的申请书(集合15篇)

  在当今社会生活中,我们每个人都可能要用到申请书,申请书可以使我们的愿望得到合理表达。为了让您不再为写申请书头疼,下面是小编整理的退税的申请书,仅供参考,希望能够帮助到大家。

退税的申请书(集合15篇)

退税的申请书1

宁海县国家税务局:

  我公司属于XX企业,根据财税XX号文件,我公司符合退税要求,XX年实际缴纳所得税共计XX元,应退所得税XX元,特申请退税。

  申请公司:

  日期:

退税的申请书2

xx区国家税务局:

  我司(厂)于xxxxxxxx年xxxx月xxxx日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx。经营地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。

  我单位xxxxxxxx产品系资源综合利用产品,经检验其xxxxxxxx的比例达到xx.xx%,xxxxxxxx年xx—xxxx月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx元,留抵增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx。xx%。我单位财务制度健全,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税。能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为,有健全的发票管理制度。会计核算健全,有专职会计人员x名,能按照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。根据xx字[xxxx]xxxx号《xxxxxxxx》文件关于xxxxxxxxx的规定,特向贵局申请退还我单位该自产产品已缴纳入库的.xxxxxxxx年xxxx月xxxx日至xxxxxxxx年xxxx月xxxx日的应纳增值税税款。请批准为盼。

  单位名称(公章)

  xx年x月x日

退税的申请书3

xxx海区税务局:

  我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436。2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

  申请公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退税的申请书4

  **********税局:

  本公司********************(纳税编码:********)。因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

  税务登记类型:私营合伙企业

  开户行:**银行

  银行账号:********

  特此说明!

  ******单位名字

  20xx-7-25

退税的申请书5

宁海县国家税务局:

  我公司属于XX企业,根据财税XX号文件,我公司符合退税要求,XX年实际缴纳所得税共计XX元,应退所得税XX元,特申请退税,资料《所得税退税申请书3篇》。

  此致!

敬礼!

  申请公司:

  日期:

退税的申请书6

xx税务局:

  我是被拆迁户xxxx公司职工xxx,现申请要求办理云南省契税退税事项,原房产坐落在xxx,面积xxx㎡,住房一套。我现购买了xxxx室,住房一套,用于居住,房产面积xxx㎡,购买价xxx元,并已依法缴纳契税xxx元。税票号:xxx号。根据昆地税发xxx号文件第十二条的规定,现申请房产所在地主管税务机关(xxx地方税务局)予以办理契税退税手续,请给予办理为感。

  特此申请

  申请人:

退税的申请书7

国家税务局:

  我公司成立于_____年_____月,_____年_____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:_____,法定代表人:_____财,注册资本_____万元,地址:_____,登记注册类型:_____公司,经营范围:_____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

  公司于_____年_____月_____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:_____,进出口企业代码:_____,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:_____。贵局于_____年_____月_____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

  我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

  我公司_____年_____月_____日发生第一笔出口业务,出口金额_____美元,人民币_____元。_____年累计出口_____美元,人民币_____元。(详见附表)

  因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

此致

敬礼!

  申请人:_____

  20_____年月日

退税的申请书8

xxx税局:

  20xx年xxxx月xxxx日,因操作失误,我公司将xxxx月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为xxxxxxxx元,税款于20xx年xxxx月xxxx日缴入xx市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。

此致

敬礼!

申请人:xx

  xx年xx月xx日

退税的申请书9

税务局:

  公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:XX,纳税人识别码为:XXx。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20xx]52号)及(国家税务总局公告20xx年49号)的文件精神,从20xx年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司XX年x月和x月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳XX年x月和x。特此申请。

  申请公司:X

  日期:20xx年X月X日

退税的申请书10

xx税局:

  本公司xxxx。因xx年x月x日在申报税款所属期为xx年x月x日至xx年x月x日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至xx年x月x日,申报成功,该笔税款是xxx元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款xxx元。

  请予核准。

  特此说明!

  xx单位

  xx年x月x日

退税的申请书11

xx市下城区国税局:

  兹有xx有限公司,税号:330103768xxx。 20xx年销售收入:xxxx元,20xx年应纳税所得额:xxxx元,已缴所得税:xxx元。根据国家税收政策,应减免所得税额:xxx元,实际减免所得税额:xxx元,应退税额:xxx元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:xxxx元。望批准!

  申请公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退税的申请书12

东城区国税二所:

  本企业20xx年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(20xx年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20xx年度)未弥补亏损额:22245.89元,20xx年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的亏损额为:156659.01元,本企业20xx年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223.45元。(20xx年度未弥补亏损额为:156659.01元,20xx年度45564.44元)本企业20xx年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

  经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。

此致

敬礼!

  xx有限责任公司

  20xx年6月6日

退税的申请书13

尊敬的领导:

  我公司成立于年月日,实际经营范围为,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一 般纳税人,有 效期从年月日起。

  我公司年月的全部销售收入为元,其 中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其 中应税销售收入为元,缴纳增值税为元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其 中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份。我公司年月至月专用发票月平均使用量为份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有 关内容填写)

  目前贵局批准我公司每月领购次开票金额万元税控专用发票,每次份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购份开票金额万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清晰,内容必须真实具体)

  申请增购增值税专用发票需报送资料

  1.[增值税专用发票票种核定申请审批表](一 式三份,注:开票限额一 千万元及以上的企业一 式四份);

  2.书面申请(一 式二份,注:开票限额一 千万元及以上的企业一 式三份);

  3.税务登记证副本复印件(一 式二份,上需加盖一 般纳税人/辅导期一 般纳税人资格印章――流转税科负责);

  4.营业执照副本复印件(一 式二份);

  5.销售合同(协议)复印件(一 式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一 般纳税人签定的有 效合同,要求双方盖章清晰,合同项目填写齐全);

  6.购票人身份证复印件(一 式二份);

  7.增值税一 般纳税人资格认定批复复印件(一 式二份);

  8.增值税一 般纳税人资格证书复印件(一 式二份,要求每页复印,辅导期一 般纳税人除外);

  9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表 增值税专用发票明细表(一 式二份);

  10.税务机关要求附送的其他资料。

  以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章

  (以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。)

  申请单位:x文库20xx年x9月30日

退税的申请书14

  公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局及的文件精神,从________年____月____日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。

  特此申请!

  ________________公司

  ________年____月____日

退税的申请书15

____市____区国税局:

  兹有________有限公司,税号:____________。20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。

  根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。

  望批准!

  申请人:________有限公司

  日期:20____年____月____日

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