[优]审计经理工作职责15篇
审计经理工作职责1
1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;
2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;
3、对可能出现的风险进行识别评估和及时解决;
4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;
5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。
审计经理工作职责2
职责:
1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;
2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;
3、负责部门财务报表分析工作;
4、上级安排的其他工作。
任职要求:
1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;
2、大学本科相关专业毕业,性别不限;
3、适应项目出差,每月约1周;
4、有一定的项目管理能力。
审计经理工作职责3
1、协助部门负责人对本公司及下属各事业部子公司的财务收支财务预算财务决算资产质量和经营绩效等有关经济活动的`真实性合法性效益性进行审计和评价;
2、对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;
3、完成领导交办的其他工作。
审计经理工作职责4
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、督促审计结论和建议的落实,向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的.协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
审计经理工作职责5
1、负责集团审计及内控相关管理制度的建设及完善工作;
2、负责制定和实施集团审计工作计划;
3、负责组织集团各公司、各项目的专项审计及内部财务审计工作并定期出具审计报告;
4、负责涉及诉讼、仲裁、复议、听证、公证、鉴证等诉讼或非诉讼事务;
5、负责审查公司经济合同;参与招投标工作,审核招投标法律文书;
6、负责为重要经营决策和重大经济活动提出法律意见;
7、负责本部门员工业务技能培训和绩效考核工作;
8、参与制订公司规章制度,从法律层面审查其合法、合规性;
9、参与审核项目公司的.预算、概算和结算工作;
10、对集团各工程项目结算审计中付款情况的复核;
11、对集团工程合同、大型设备及物资采购合同的复核;
12、负责提供与公司经营管理有关的法律咨询。
审计经理工作职责6
1、协助项目经理参与审计工作,收集和整理与工作有关的.法律、法规、政策等文件
2、识别、收集和整理审计底稿,及时汇报报告初稿和正式稿给项目负责人,
3、保管项目资料,项目结束时及时移交项目资料及底稿,整理装订工作底稿,
4、定期向上级汇报工作进度及项目过程中的问题
5、按照公司要求按期发送工作日志
6、参加员工内部培训,做好学习笔记,不断提升自身业务能力
7、完成上级交办的其他工作
审计经理工作职责7
1定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;
2在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;
3配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;
4参与部门制度修订,保证公司各业务制度的逻辑性及有效性;
5根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的`管理建议;
6遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和方法执行具体审计和咨询项目程序;
7与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;
审计经理工作职责8
职责:
1、参与制定公司内部审计管理办法和规章制度;根据公司业务发展要求,编制项目年度审计计划、审计工作程序等的制定及完善工作;
2、对公司项目工程进行合规性审计(投资立项及前期费用、工程设计、招投标、合同管理、工程施工、物资管理、竣工验收、工程结算决算、工程项目档案管理),并出具审计报告;
3、对建设项目的反舞弊、反腐败及合规性进行重点审计;
4、跟进审计结果的落实整改情况,对所发现的审计问题提出整改措施并负责进行后续审计工作。
任职要求:
1、工程管理、工程造价或会计财务类等专业本科以上学历;
2、熟悉各类审计法规及要求;
3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程类审计经验;
4、清晰严谨的思路,良好的表达和沟通能力,扎实的.写作能力;
5、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力;
6、服务过大型的事务所或大型企业为佳。
审计经理工作职责9
1 拟定并制定审计计划和审计预算;
2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;
3 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5 督促审计结论和建议的落实;
6 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计经理工作职责10
1、负责集团审计管理工作,建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
2、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的`事项及风险状况;
3、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的合规性;
4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理建议书等;
5、对总部各部门、各城市子公司进行定期内部审计,帮助发现问题、提升管理水平;
6、完成上级领导分配的其它工作。
审计经理工作职责11
1、根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;
2、负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
4、负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
6、负责执行对于审计发现的'整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
审计经理工作职责12
1、遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,协助部门完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;
3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;
4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位;
5、完成部门领导安排的其他事项。
审计经理工作职责13
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;
2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;
3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;
4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;
5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;
6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;
7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;
8、确保审计团队的`人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。
审计经理工作职责14
1、食材、物料采购审计;
2、工程项目预(概)算及决算审计;
3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的'拟定、执行内部审计监督;
4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;
5、公司指定项目的审计;
8、领导安排的其他工作。
审计经理工作职责15
职责:
(1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。
(2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;
(3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的各项审计工作;
(4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的'整改落实情况;
(5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;
(6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;
(7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。
任职资格:
(1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。
(2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。
(3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。
(4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。
(5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。
(6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。
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