审计专员工作职责

时间:2023-09-07 12:26:00 工作职责 我要投稿

审计专员工作职责(热)

审计专员工作职责1

  1、参与实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作;

审计专员工作职责(热)

  2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况等;

  3、参与实施专项审计;

  4、参与公司各项重大投资项目的'尽职调查;

  5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;

  6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

  7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

  8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计专员工作职责2

  完善内部管理制度,并制定审计计划

  实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

  编制审计报告和建议书

  及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

  督促审计结论的落实

  负责审计过程中的沟通和协调

审计专员工作职责3

  职责:

  1.对工程项目的`招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

  2.负责工程预结算审计、决算审计;

  3.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

  4.定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;

  5.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,成本造价相关专业;

  2、2年以上成本造价或同等岗位经验;

  3、有志于往工程审计方向发展,原则性强、职业素养高,细则认真。

审计专员工作职责4

  1、务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;

  2.跟踪制度、流程的.运行状况,及时发现风险并提出改进意见;

  3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;

  4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;

  5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。

审计专员工作职责5

  1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;

  2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;

  3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;

  4、负责公司重大项目的`审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;

  5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。

审计专员工作职责6

  1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。

  2、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的.差错弊端,规范公司的经济行为。

  3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。

  4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。

  5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。

  6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。

  7、按时完成领导交给的其他工作。

审计专员工作职责7

  1.负责参与公司内控体系及财务体系的.建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;

  2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;

  3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;

  4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;

  5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。

审计专员工作职责8

  1、编制工程审计计划,审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

  2、针对工程项目的设计、招投标、施工、验收、预结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确性;

  3、负责工程项目现场的巡查,项目开展;工程设计变更,成本把控,施工安全问题、材料质量等问题的跟进;

  4、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

  5、对工程内控制度,流程审计的合理性、有效性进行审计评价;在审计中发现公司潜在的.问题和风险,提出整改意见;

  6、负责领导交办的其他工作。

审计专员工作职责9

  职责:

  1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;

  2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;

  3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。

  4、为改进内部审计工作提出合理化建议;

  5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;

  6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。

  任职要求:

  1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;

  2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;

  3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  4、较强的.沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;

  5、良好的职业操守和团队协作精神;

  6、能适应出差。

审计专员工作职责10

  1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;

  2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;

  3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;

  4、完成领导安排的其他工作。

审计专员工作职责11

  1、参与年度审计工作计划和审计实施方案 ;

  2、客观、公正、准确地实施各项审计程序;

  3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;

  4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

  5、审计项目后续整改跟踪;

  6、完成领导交代的其他工作等。

审计专员工作职责12

  职责:

  1、配合分管领导起草内部审计制度和审计工作流程;

  2、编制内部审计实施方案,参与内部审计工作的具体实施;

  3、对集团及下属公司的`内控制度的健全性、有效性和遵循性进行检查和评价,评价风险发生的可能性并提供防范措施;

  4、对集团各项经济活动进行评价,并对财务活动的真实性、合法性及效益性进行专项审计;

  5、按计划对各中心主要负责人进行经济责任审计;

  6、负责审计资料的立卷、整理和归档。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,会计、财务、金融等相关专业;

  2、3年以上制造型企业工作经验,汽车行业优先考虑;

  3、具备中级会计师及以上或注册会计师资格证书者优先考虑;

  4、熟练使用金蝶和用友财务软件,熟练使用SAP系统者优先考虑。

审计专员工作职责13

  1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  2.负责审计过程中与相关部门的.协调、沟通及管理;

  3.督促跟踪审计结论和建议的落实;

  4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;

  5.具有较强的判断与决策能力;

审计专员工作职责14

  1、服从财务领导的安排,按规定的'程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

  2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

  3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

  4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

  5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

  6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

  7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

审计专员工作职责15

  1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;

  2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

  3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

  4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

  5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

  6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的'核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

  7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

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