审计经理工作职责合集15篇
审计经理工作职责1
1、参与项目前期沟通,进行初步风险评估,制定项目计划;
2、带领项目团队执行IT审计(包括控制测试、数据分析、数据核查)、内控审计及各类咨询项目;
3、独立编写各类项目报告,复核团队成员工作成果,确保项目交付质量;
4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
5、或独立或协助高级经理及合伙人进行项目开发,参与投标、竞争性谈判等采购活动,编写项目方案、应标文件;
6、为审计顾问提供专业技能相关培训;
7、完成领导分配的.其他任务。
审计经理工作职责2
1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的'落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计经理工作职责3
1、负责集团审计管理工作,建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
2、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况;
3、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的'合规性;
4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理建议书等;
5、对总部各部门、各城市子公司进行定期内部审计,帮助发现问题、提升管理水平;
6、完成上级领导分配的其它工作。
审计经理工作职责4
职责:
1、协助总经理开展各专项审计工作;
2、受理内外部举报投诉事件;
3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;
4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;
5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的.管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见,促进业务成长。
6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。
7、开展工程监察相关工作;
8、梳理举报投诉渠道等工作。
任职资格:
1、 本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;
2、 忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;
3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;
4、 具有较强的洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作能力。
审计经理工作职责5
职责:
负责公司工程审计工作的开展,配合中心总经理做好其他相关审计工作,保证审计工作正常、有序进行,按时、保质完成工作任务。
一、日常管理
1)协助中心总经理完善本部门相关流程和制度;
2)负责编制本部门的年度/季度/月度/周计划,并监督实施;
3)负责下属员工工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;
4)做好部门的年度、月度资金预算。
5)审核并控制部门的费用支出;
6)负责督导本部门职责范围内工作的具体落实;
7)负责本部门与其他部门之间工作的协调和沟通。
二、体系建设:协助中心总经理制定公司工程审计制度及工作计划并组织实施。
三、工程审计
1)负责工程概预算审核;
2)负责工程结算审计;
3)参与并监督招投标过程;
4)对项目公司的`工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查;
5)对项目公司的工程联系单进行检查。
四、风险控制
1)协助建立专业内风险管理信息系统及框架体系,并执行落地;
2)付诸开展重大风险内部控制自我评估,负责编制专业内年度重大风险专项报告;
3)协助制定专业内重大风险关键监控指标,并督促分解落实;
4)协助确认专业内突发风险事件的特性,并协助制定应急预案付诸实施。
岗位要求:
一、学历要求
1)工程造价等相关专业本科及以上学历;
2)有注册造价师、一级建造师、内部审计师资格者优先。
二、经验要求:5年以上工程审计相关工作经验,2年同岗位工作经验
三、专业知识及业务技能
1)熟悉掌握会计和审计方面的专业知识;
2)具有较强的内控/流程管理能力、具备房地产开发行业相关知识。
四、能力要求
1)具有人际沟通能力和较好的组织协调能力;
2)思维敏锐,快速、有效捕捉信息;
3)工作耐心细致,有较好的书面和口头表达能力,责任心强。
审计经理工作职责6
职责:
1、协助部门负责人制订工程审计工作计划;
2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法;
3、起草工程审计项目的实施方案,经审批后负责具体实施;
4、编制审计工作底稿,汇总整理审计发现的问题并形成初步审计结论和审计报告;
5、负责定期跟踪审计报告的'整改落实情况;
6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案;
7、完成领导交付的其他工作。
任职资格:
1、具有很强的沟通协调能力和解决问题能力,具备良好的道德水准和团队协作精神;
2、工程建筑、造价、房地产等相关专业本科以上学历;
3、8年及以上工作经验,其中从事工程审计工作经历5年以上;
4、具有工程造价师、二级或以上工程建造师资格,或同等高级专业证书;
5、有一级建造师资质证书者优先;有大型工程审计经验者优先;
6、了解国家有关施工项目管理的法规、政策,熟悉施工图纸审查及招投标流程,具备独立完成预结算编制和审核的能力。
7、能经常出差
审计经理工作职责7
1负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查总结;
2负责组织制定修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
3负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款采购与付款存货管理工程项目管理固定资产管理资金管理投资与融资管理等方面的`审计)以及各类专项审计(离任审计舞弊审计及其他特别事项审计);
4负责协助外部审计开展工作;
5负责协调审计与各下属片区的关系。
审计经理工作职责8
1、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿
2、根据审计工作底稿,编写相关的`审计报告、整改意见及审计建议
3、对审计中发现的问题及时和相关人员进行沟通、确认
4、对被审计单位整改情况进行后续跟踪
5、负责审计资料的收集、整理、上报归档工作
6、完成领导交办的其他工作
7、保守公司商业秘密
审计经理工作职责9
1、参与编制年度审计计划和审计方案;
2、负责对建设项目工程管理的真实性合法性规范性效益性进行监督检查与评价;
3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;
4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的.管理建议和处理建议;
5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策操作流程管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。
审计经理工作职责10
1 拟定并制定审计计划和审计预算;
2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;
3 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5 督促审计结论和建议的落实;
6 负责审计过程中与相关部门的'协调和沟通。
审计经理工作职责11
1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;
2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;
3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的'常规性专业技术问题;
4、对审计风险进行判断和控制;
5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;
6、与客户沟通,并协调维护客户关系;
7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。
8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;
9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;
10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;
11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;
12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;
审计经理工作职责12
1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;
2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;
3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;
4、对工程内控制度、流程审计的.合理性、有效性进行审计评价;
5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;
6、负责完成领导交办的其他工作。
审计经理工作职责13
职责:
1、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。
2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的选择的`审计情况进行审核;
3、对工程变更签证、工程预决算情况的审计情况进行审核。
4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。
5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。
6、研究招投标项目,制作招投标计划书,报招投标委员会审阅批示。
任职要求:
1、工程管理或审计等专业,大专以上学历;
2、五年以上大型或集团企业综合部门的工作履历,特别是会制作标书;
3、精通工程管理、审计、税务等相关专业知识,掌握内部审计相关制度,熟悉公司经营管理情况,熟悉审计相关业务流程,熟练运用工程核算软件及审计、财务软件;
4、很强的执行力,较强的组织领导、协调沟通能力和学习、文字、语言表达能力;
5、保密意识强。
审计经理工作职责14
1、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,建立健全各项内控制度;
2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
3、对可能出现的'风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况;
4、监督公司各项制度、流程的运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在危险;
5、制订年度审计计划,组织开展内控审计、财务审计、专项审计等;
6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系。
审计经理工作职责15
1拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2对审计计划实施方案进行调整和分解;
3组织监督审查经营成果财务管理专案等各项审计活动;
4拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6督促审计结论和建议的落实,向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;
7参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
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