财务审计经理岗位职责

时间:2024-01-27 06:54:53 岗位职责 我要投稿

财务审计经理岗位职责

  随着社会一步步向前发展,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编收集整理的财务审计经理岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

财务审计经理岗位职责

财务审计经理岗位职责1

  1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;

  2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损;

  3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;

  4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;

  5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传;

财务审计经理岗位职责2

  1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

  2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

  3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

  4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;

  5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;

  6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;

财务审计经理岗位职责3

  1、负责年度工程审计工作计划的编制;

  2、负责工程施工概算预算抽样审计;

  3、负责招标方案、经济合同审核;

  4、负责工程材料需求计划的抽样审计;

  5、负责工程建安成本抽样审计;

  6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

  7、负责审核工程结算及差异分析;

  8、负责审核工程完工结算;

  9、负责成本管理制度流程审计;

  10、负责外部造价审计机构管理;

  11、参与工程管理领域舞弊案件的`调查;

  12、完成上级临时交办的工作。

财务审计经理岗位职责4

  岗位职责:

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并

  追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

  任职资格:

  1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

  2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

  3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;

  4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

  岗位要求:

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:1-3年

财务审计经理岗位职责5

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的'内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

财务审计经理岗位职责6

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。

  8、对所属公司的经济效益和领导干部的'经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

  10、完成领导交办的其他工作

财务审计经理岗位职责7

  一、岗位职责:

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的`审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

  5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、负责审计档案整理、归档工作。

  9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  10、完成领导临时交办的工作。

  二、任职资格:

  1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

  3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

  4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

财务审计经理岗位职责8

  1、 在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的`各项工作任务;

  2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作;

  3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;

  4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;

  5、 能够独立带队完成一些小型审计项目工作。

财务审计经理岗位职责9

  1、食材、物料采购审计;

  2、工程项目预(概)算及决算审计;

  3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的'拟定、执行内部审计监督;

  4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;

  5、公司指定项目的审计;

  8、领导安排的其他工作。

财务审计经理岗位职责10

  职责:

  1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;

  2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;

  5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;

  6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;

  7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;

  8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;

  9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;

  10、对关键岗位人员的.尽职情况、职业操守进行调查;

  11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;

  12、完成上级领导布置的其他任务。

  任职资格:

  1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;

  2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;

  3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;

  4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;

  5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。

  6、财务、金融、管理学或法律相关专业。

财务审计经理岗位职责11

  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

  2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、督促审计结论和建议的落实;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

  7、发债审计项目经验丰富

财务审计经理岗位职责12

  内控审计项目经理岗位职责

  岗位职责:

  1、制定并优化工程项目审计制度及相关流程,2、对工程项目的策划/招投标/合同等相关内容和过程进行审计;

  3、工程项目预算决算过程及结果的审计;

  4、工程施工合同执行情况/工程施工过程的`审计工作;

  5、部门内部交叉监督。

  岗位要求:

  1、土木工程、工程预决算或其他建筑相关专业;

  2、造价师;

  3、工程项目管理、预决算等3年以上工作经验;

  4、可以短期出差、出国;

  5、有国外工程项目经验优先;

  内控审计项目经理岗位

财务审计经理岗位职责13

  工作职责:

  1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

  2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

  3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善;

  4、参与其他it风险管理控制相关的'工作。

  任职要求:

  1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;

  2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;

  3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;

  4、具有互联网行业it审计经验者优先;

  5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;

  6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

  7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

财务审计经理岗位职责14

  1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。

  2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。

  3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。

  4、负责各部门、子公司和分公司的'内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。

  5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。

  6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。

财务审计经理岗位职责15

  内控审计经理岗位职责

  职责描述:

  1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

  2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

  3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

  4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

  5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

  6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

  7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

  8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

  9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

  10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

  11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

  12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

  13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

  14.完成上级领导交办的其它工作。

  任职资格:

  1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

  2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

  3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

  4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

  5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

  6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

  7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

  8.良好的.口头及书面表达能力;

  9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

  10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;

  11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

  内控审计经理岗位

财务审计经理岗位职责16

  1.IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的`管理建议和解决方案;

  2.能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;

  3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

  4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。

财务审计经理岗位职责17

  1、组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;

  2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;

  3、审计预算执行情况,强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少公司财务风险;

  4、根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。

财务审计经理岗位职责18

  1、审核公司及各子公司的'财务账目,年度报告,账本和会计报表;

  2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

  3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;

  5、负责公司基本建设、修缮工程和材料采购的招标文件、施工合同和招投标过程审计监督;

  6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。

财务审计经理岗位职责19

  岗位职责:

  1、主导完成拟上市公司ipo,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;

  2、独立承担大中型项目的.汇总、合并等高难度挑战性工作;

  3、合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量;

  4、负责项目质量控制,发现并解决存在的问题;

  5、维护客户关系,与客户保持良好的沟通。

  任职要求:

  1、大学本科以上学历,专业不限,致力于在事务所长期发展;

  2、大型证券资格会计师事务所从业5—7年,注册会计师执业3年以上;

  3、拥有主导拟上市公司ipo、上市公司资本市场业务经验;

  4、具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力;

  5、具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚;

  6、外语能力达到海外项目执业要求者优先考虑。

  审计高级项目经理岗位

财务审计经理岗位职责20

  1、根据集团发展战略要求,完成部门工作目标,主持内外部审计监督工作,保障集团控制力度,防范运营风险并实现长期可持续发展;

  2、主持拟订集团内部审计制度流程和监察制度流程,经审批后监督执行;

  3、主持集团内部经营审计及专项审计工作,编制审计报告,提出问题和调整建议,报决策委员会作为决策依据;?

  4、负责公司经营活动内控流程审计及合规化管理,监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则,根据法律、法规和准则的变化,及时建议并督导公司有关部门修改、完善有关管理制度和业务流程;

  5、对公司新业务、新产品提供法律合规建议,提供风险评估,对风险进行识别及管控;

  6、建立和维护与外部审计机构的`长期合作关系,负责协调外部审计工作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议;?

  7、集团重要工作推进和重大决议执行的监督执行。

财务审计经理岗位职责21

  1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。

  2.独立承担中型项目的汇总及合并工作。

  3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。

  4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现问题。

  5.保持与客户良好的`沟通。

财务审计经理岗位职责22

  1. 按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的'公司审计实施细则;

  2. 负责审计数据的准确性;

  3. 制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;

  4. 对财务收支、经营活动进行审计;

  5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

  6. 建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;

  7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

  8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

  9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

  10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

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