公立医院绩效考评自评报告

时间:2024-04-30 13:19:52 宜欢 报告 我要投稿

公立医院绩效考评自评报告(通用10篇)

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公立医院绩效考评自评报告(通用10篇)

  公立医院绩效考评自评报告 1

  一、基本情况

  (一)单位基本情况

  郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全,专科特色突出,集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名,截止20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员),内设肝病治疗中心(2个病区:肝病一、二科)、结核病诊疗中心(4个病区:结核一、二、三、四科)、感染病诊疗中心(2个病区:感染一、二科)、城东分院、重症监护室(ICU)、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜(胃镜、肠镜、支纤镜等)、肺功能检查室等辅助业务科室。

  (二)单位年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

  1、单位年度整体支出绩效目标

  20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元,其中基本支出11222.79万元,项目支出470万元。设定整体绩效目标:加大医院提质改造,力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设;继续抓好医疗质量与安全,促进业务提升;强力推进人才队伍建设,培养、引进多学科高素质专业人才。

  2、市级专项资金绩效目标

  20xx年我院有申请了市级专项资金两个:业务工作经费350万元,即门急诊医技综合大楼建设经费;运行维护经费120万元,即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标:运行维护经费用于添置设备设施,培训医护技人员,提高救治水平,承担特殊涉毒人员的救治任务;业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。

  3、其他项目支出

  20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。

  二、一般公共预算支出情况

  (一)基本支出情况

  1、工资福利支出1945.09万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。

  2、对个人和家庭补助支出58.13万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

  3、商品和服务支出219.57万元,包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。

  4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元,其中公务接待费0.1万元,车辆购置及运行费用0万元(医院已无公务用车),无公款出国(境)费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费,所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。

  (二)项目支出情况

  1、20xx年度市级专项资金分两项:一是业务工作经费350万元,全部支出用于医院门(急)诊医技综合大楼的项目建设;二是运行维护经费120万元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。

  2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金:一是公共卫生专项经费234.98万元,全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设,二是公立医院改革专项经费40万元,全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。

  三、政府性基金预算支出情况

  我院无政府性基金预算支出

  四、国有资本经营预算支出情况

  我院无国有资本经营预算支出

  五、社会保险基金预算支出情况

  我院无社会保险基金预算支出

  六、部门整体支出绩效情况

  我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标,主要表现在:

  1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备,完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修;

  2、医疗服务质量总体提升,全年无重大医疗事故;

  3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修,引进硕士研究生一名。

  4、艾滋病门诊20xx年在治管理病人975人,治疗率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒载量检测率97%以上,随访率99%以上。

  5、城东分院管治病人149人,体检率100%,好转率90%以上,每周三次送药、送标本,接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。

  同时,医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高,药占比不断下降,病人满意度较高,获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。

  七、存在的问题及原因分析

  20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足,财政按编制数核定人员补助,而医院为满足保障人民健康的需要,招聘了大量编外人员,这部分人员都需要医院自行创收弥补。

  八、下一步改进措施

  首先,要提高医疗服务水平,保证医疗服务质量,既要加强硬件投入扩建病区、购买设备,又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。

  其次,要严控药占比和卫生材料消耗,减少病人的'经济负担同时减低医院的医疗成本。

  九、绩效自评结果拟应用和公开情况

  本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑,将按照财政有关规定予以公开。

  公立医院绩效考评自评报告 2

  为做好20xx年度部门整体支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》(宜财绩〔2020〕109号)文件精神,我院认真开展了20xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下:

  一、部门概况

  (一)基本情况

  宜章县中医医院始建于1952年,历经几代“中医人”的艰苦创业,现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工490人,编制床位220张,实际开放病300张。内设临床专科17个、医技科室7个、辅助科室4个、职能管理科室19个。

  医院拥有1.5T核磁共振、西门子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备120余台,年末资产总值0.56亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位,广东省中医院联系单位,是郴州市市辖区职工医保、宜章县职工医保、宜章县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、宜章县人寿保险公司定点医疗单位。

  主要职能:为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务;完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。

  (二)整体支出情况

  20xx年我院基本总支出为1.2亿元。其中:人员经费支出5273.7万元、卫生材料支出2487.3万元、药品支出2503.5万元、固定资产折旧293.5万元、提取医疗基金26.2万元和其他费用654.9万元、其他支出761万元。

  二、整体支出管理及使用情况.

  (一)20xx年度预算基本情况

  我院属于差额拨款单位,20xx年度纳入财政预算的有人员经费101.5万元,财政已按时全额拨付到位。

  (二)20xx年收入支出决算情况

  20xx年度以支定收确认的总收入为101.5万元,年度总支出为101.5万元,其中基本支出101.5万元,用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费,经费支出使用比例为100%。

  (三)基本支出使用管理情况

  医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度,成立了内部控制工作领导小组,加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度,严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内,有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况,确保了资金使用的规范性、安全性和有效性,切实降低医院运行成本。

  三、资产管理情况

  制定了资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,建立了资产实物管理台账,根据各部门的需求制订了采购计划,按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理,程序到位,专人管理,对取得的资产及时进行会计核算,每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至20xx年12月31日资产共计0.56亿元,保证了国有资产的保值增值。

  四、部门整体支出绩效情况

  20xx年,我院通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

  (一)经济性评价

  1、从源头抓起,科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求,结合单位实际需要,按标准、按项目科学认真编制部门预算。

  2、预算执行方面,支出总额基本控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况。

  (二)行政效能评价

  为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

  1、在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性地进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。

  2、重视制度的学习和宣讲,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神,组织单位人员学习,强化了我院厉行节约管理意识。

  3、加强医疗质量管理,严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为,切实控制医疗费用不合理增长,确保广大群众得实惠。

  4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台,为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时,通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位,患者只需支付自付费用即可,彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题,极大提高了工作效率,获得了各级领导的好评。

  五、存在的问题

  年初预算的编制不够精细,没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算,并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。

  六、改进措施和有关建议

  1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的'编制;编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

  2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况,完整、准确地披露相关财务信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

  3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训,完善绩效评价方法和评价指标体系,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式,将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸,建立以绩效为导向的编制模式,把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

  公立医院绩效考评自评报告 3

  一、项目基本情况

  (一)项目概况。

  按照《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)中央财政补助资金的通知》(红财社发[2020]25号)文件精神,通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目,提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我县中医药事业健康发展。

  (二)项目绩效目标。

  1、项目绩效总目标。

  通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目,提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我县中医药事业健康发展。

  2.项目绩效阶段性目标。

  改善中医诊疗环境,将中医药科室集中设置,形成相对独立的中医药特色诊疗区域,集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务;提高中医药技术水平,重点加强针刺类、炙类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类等中医药技术方法的开展与规范化操作;配置中医诊疗设备,按照“填平补齐”的原则,为10家乡镇卫生院配备中医适宜技术诊疗设备;加强县级中医适宜技术推广,县级中医医院能够规范开展45项以上中医适宜技术,并遴选不少于10项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广。

  二、绩效评价工作情况

  1、前期准备。

  按照医疗服务能力提升的总体要求,通过前期召开乡镇卫生院中医药服务能力提升启动会,医院分管领导及相关科室负责人实地核实等方式,充分了解乡镇卫生院中医适宜技术的需求,配置中医适宜技术设备,加强县级中医医院管理、人才培训等方面,提升医疗服务能力和技术水平。

  2.组织实施。

  提高认识,加强领导,明确职责分工,各尽其责,齐抓共管。统筹协调,财务部门牵头,相关科室配合,提高工作质量。强化监督检查,进一步完善资金支出管理制度。

  3.分析评价。

  按照我院中医药事业传承与发展实施方案,由专人负责项目执行和具体的实施工作,管好用好项目资金,实行专款专用,加快项目执行进度,确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务,有效确保项目资金使用合理、安全、平衡、顺利达标。从而提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我县中医药事业健康发展。

  三、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析。

  1、项目资金到位情况分析。

  20xx年3月16日,根据红财社〔2020〕25号文件泸西县财政局拨付中央资金200万元。

  2.项目资金使用情况分析。

  该项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展建设项目,使用明细如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全县中医适宜技术十二项培训及医务人员到玉溪市中医医院进修培训费用35,170.03元、中医药健康文化名老中医走基层惠民义诊活动39,583元,中医服务医疗设备购买1,225,886元,已支付款项1,164,591.70元,中医药文化建设(中医馆)440,358.93元。

  3.项目资金管理情况分析。

  该项目资金的`管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则,无截留、挤占、挪用专项资金情况,全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,所有支出均通过转账结算,均按规定标准执行。

  (二)项目管理情况分析。

  按照实施方案的要求,我院从改善中医诊疗环境、提高中医药技术水平、配置中医诊疗设备等方面加强中医药服务能力提升建设,将中医药科室集中设置,形成相对独立的.中医药特色诊疗区域,突出传统文化特色,集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务,重点加强针刺类、推拿类、炙类等中医药技术方法的开展与规范化操作;按照“填平补齐”的原则,配备必要和中医诊疗设备,为乡、社区居民提供多样化的中医药服务。整个项目有序有效的进行。

  (三)项目绩效情况分析。

  1、项目成本(预算)控制情况。

  按照绩效指标该项目200万元,成本指标完成83.98%,预计成本控制100%达标。

  2.项目完成质量。

  按照绩效指标中医能力县域医共体、中医服务能力区域设置1个、我院培训人次113人次,人才培养合格率95%,指标达标。

  3.项目的效益性分析。

  (1)项目预期目标完成程度。

  按照绩效指标该项目完成率83.98%,预计20xx年底项目完成率100%

  (2)项目实施对经济和社会的影响。

  按照绩效指标该项目通过中医技术培训中医药专业技术人员职业素质得到了一定的提高。中医药服务能力服务人次比去年同期增长了8%。据统计医院服务对象满意度≥90%

  四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。

  无

  五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

  无

  六、其他需说明的问题。

  无

  公立医院绩效考评自评报告 4

  一、项目基本情况

  (一)项目概况。项目实施主体:巴彦县财政局、巴彦县卫生健康局、巴彦县三家公立医院;覆盖地区:巴彦县。

  (二)项目绩效目标情况。国家医疗服务与保障能力提升(公立医院改革)补助项目中央转移支付预算和绩效目标全部完成。

  二、项目实施及管理情况

  在全县卫生健康工作会议上,均做为重要内容给予安排和部署。此项资金用于巴彦县三家公立医院医疗服务与保障能力建设,提升职业卫生服务能力建设。

  三、项目绩效自评开展情况

  医疗服务与保障能力提升补助项目资金共计386万元,全部用于卫生服务能力建设,促进卫生服务能力提升。

  四、绩效目标实现情况分析

  (一)项目资金情况分析。国家资金全部到位、按照要求全部发放到位。

  (二)项目绩效指标完成情况分析。

  1、产出指标完成情况分析。

  医疗服务与保障能力提升项目资金预算386万元,其中中央财政资金:236万元;地方财政资金150万元,全部到位并按照项目要求组织实施,在20xx年及时使用,符合项目要求,达到预期目的。数量指标全年完成值达到100%;质量指标全年完成值达到100%;时效指标全年完成值达到100%;成本指标全年完成值有效。

  2、效益指标完成情况分析。

  项目预期目标全部完成,项目活动开展取得显著效果。项目的'社会效益指标中加强了对重点行业的危害因素监测,为卫生行政部门对重点行业的监督管理提供了科学依据,为工人的身体健康保驾护航;可持续影响指标中职业卫生监测能力得到提高。

  公立医院绩效考评自评报告 5

  为落实《国务院办公厅关于加强二级公立医院绩效考核工作的通知》(国卫办医发〔2019〕 23号)要求,推进医院绩效考核工作,我院按照国家、省、市卫健委绩效考核工作部署和安排,制定方案、明确责任、狠抓落实,现将相关自查情况报告如下:

  一、医院基本情况

  我院为二级甲等综合医院,始建于1952年,是Y县北部医疗、急救、预防、保健、康复中心,系城镇职工、城镇居民基本医疗保险及新型农村合作医疗定点医院,并设有L市“120”急救站。编制床位360张,实际开放床位360张。医院现有职工xxx人。

  二、考核指标自评情况

  (一)绩效考核工作组织实施

  1 、组织准备

  一是加强组织领导。医院班子非常重视二级公立医院绩效考核工作,为保障绩效考核工作的顺利进行,医院成立以院长为组长的领导小组,并成立二级公立医院绩效考核办公室,负责具体联络工作。落实分管领导和责任科室,制定《Y县M人民医院二级公立医院绩效考核实施方案》 。

  二是明确部门职责分工。组织相关干部职工,认真学习《国务院办公厅关于加强二级公立医院绩效考核工作的通知》文件精神,落实医院绩效考核方案,将28个二级公立医院绩效考核指标进行分工,组织学习考核手册及文件要求,制定绩效考核指标采集分工细则,落实各指标责任科室,加强医务科、护理部、信息科、药剂科、病案室等相关科室数据质控及信息共享。

  2、组织召开绩效考核培训工作

  多次组织采集绩效考核指标的相关科室参加国家卫健委举办的二级公立医院绩效考核培训会和院级职责分工培训会,学习相关政策指标解释。

  3、指标采集

  各相关职能部门按照国家卫建委规定的时间节点落实医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等指标的采集工作。

  4、数据上报

  信息科、病案室积极配合,严格按照时间节点完成20xx—20xx年度病案首页数据的审核、上报工作;从20xx年1月开始,按照考核要求,每月按时完成病历首页的上传工作。由绩效考核办公室牵头,各相关职能科室配合,完成绩效考核各项指标的收集与上传工作。

  (二)医院管理工作亮点

  此次公立医院绩效考核工作开展以来,我院高度重视,各项数据采集均落实专人完成,并有相关部门负责审核,确保数据真实性;各责任科室相互配合,定期召开会议分析研判数据质量;联络人员每日追踪各项工作完成进度,并通过微信工作群公布绩效考核工作开展情况。

  1、医疗质量逐步提升。

  出院患者手术、三级手术、微创手术等占比逐年提高。20xx年3月,医院推出“青年人才成长计划”,制定了具体的实施方案,推选出37名青年人才,通过在岗自我成长,结合集中培训、参加学术交流、进修等多种方式进行为期三年的培养。医生们从专业基本理论、基本知识、基本技能方面得到了全面提升,在科室建设中发展发挥了重要的作用,提升了医院的专业技术能力和综合竞争力。

  加大医疗设备投入、鼓励参加各类学术会议,使我院各类新技术、新项目展现出良好发展势头,各类腔镜微创技术得到广泛运用,出院患者手术占比、三级手术、微创手术等逐年提高。狠抓医疗质量管理,切实保障质量安全。新技术、新项目开展顺利,治疗效果良好,未出现不良反应和相关并发症,社会效益、经济效益良好。

  根据我院全面质量管理实施方案,20xx年度各职能部门按照既定计划定期进行质控,并对质控结果进行了追踪和评价,对我院各方面的质量与安全起到了积极的作用,全院的质量与安全得到了提升。由医疗质量组、护理质量组、感染管理组、药学质量组、门诊医保组、综合组组成的.全面质量考核组每月对医院各科室质量管理进行考核反馈,并对发现的问题进行整改督导。护理部继续开展“优质护理服务”和“示范病区”评选,提升整体护理水平。

  医院各质量管理委员会定期举办会议讨论提升质量管理的方法,细化考核标准,真正做到以查促改、以查促建、以查促管、以查促优,进一步规范医院的管理和医疗行为,提高医院的核心竞争力,进一步做好制度的修订、完善、培训和落实,切实增强制度的可行性,让制度真正落地落实,让流程便捷有效,不断促进医院管理的制度化、规范化、精细化,促进医院持续发展,巩固了二甲复审成果。

  2、抗菌药物使用强度逐年下降。

  我院严格落实国家药品政策,不断深化药事服务内涵,大力开展临床药学服务,成立临床药学室,设立临床药事岗位,并开展临床药学咨询服务。加强抗菌药物管理,抗菌药物使用强度由20xx年的51. 33%下降到20xx年的33. 52%。同时加强对药品及高值医用耗材的管控,严格执行了药品集中招标采购及药品零差价政策,基本药物采购占比逐年提高,重点监控药品及重点监控高值医用耗材占比逐年降低。

  3、室间质控参加率和合格率逐年提升。

  我院非常重视检验检查结果质量,每年均按照要求参加山东省组织的省级室间质量评价。 20xx年,我院参加山东省组织的室间质评45项,参评率达到38%,合格率达到100%。

  4、满意度评价逐年提高。

  一是医院人员满意度逐步提高。医院坚持从职工关注的角度出发,回应职工关切,逐条落实职代会建议;统一为合同制职工购买养老保险、医疗保险及住房公积金,解除职工后顾之忧,进一步增强职工的获得感和幸福感。组织职工运动会、诗歌朗诵比赛等多类型文体活动,丰富了职工的精神文化生活,增强了团队凝聚力和向心力,使职工满意度逐年提高。

  二是患者满意度逐步提高。 20xx年全国公立医院满意度调查中,我院取得门诊患者满意度全省第5、全市第1,住院患者满意度全省24,全市第1的优异成绩。 20xx年,我院新建25000平的门诊综合楼投入运营,为患者提供舒适的就诊环境,持续精简就医流程、提升医疗服务质量;继续深化服务内涵,实行护士岗位分层管理,打造专科护理特色,护理服务品质进一步彰显;同时大力推广“互联网+”护理,为长期卧床患者提供护理服务。进一步规范投诉管理,设立专门科室管理患者投诉,归口管理,专人化解。门诊自助机、移动支付等系统上线并日趋完善,进一步缩短患者就诊时间,改善人民群众就业体验;规范医疗标示、引导线,优化科室布局、就诊流程,营造温馨便捷舒适的就医环境。

  在自查过程中同时发现了一些问题:

  一是资产负债率偏高。近年来,医院加大了基础设施建设,投入资金新建了25000平的门诊综合楼,一定程度上加大了医院债务,造成资产负债偏高。目前,随着门诊综合楼的投入使用,医院管理持续向好,医疗盈余、医疗服务收入占比等指标有持续向好趋势。

  二是儿科医师、中医医师占比不高,下一步要在相应人才梯队建设上加大力度。

  三、绩效考核工作意见建议

  本年度是我院第一次参加二级公立医院绩效考核,通过参加本次二级公立医院绩效考核,发现工作中的一些不足和短板,持续改进,不断提高医疗服务质量和服务水平。

  (一)严格按照绩效考核加强指标监测

  以二级公立医院绩效考核为抓手,严格落实医改目标,加强对临床诊疗过程的质控,从源头上提高医疗质量和运营效率,严格把控各项核心指标,同时规范病历书写,加强病案首页质控,合理使用抗菌药物,在日常运营中控制成本,减低资产负债率,提高医疗盈余率。

  (二)持续规范诊疗行为

  我院进一步出台相关政策,要求各临床科室做到合理住院、合理用药、合理检查、合理诊疗,针对临床高值耗材,合理监控其使用,合理运用好医保基金支付政策,重点把控支付结算方式,减少普通限额结算,减轻我院医保限额压力,控制医疗费用的合理增长,减少参保人员个人负担,提升医院整体服务质量。

  公立医院绩效考评自评报告 6

  一、项目概况

  (一)项目资金情况

  西昌市医疗保障局于20xx年2月挂牌成立。为支持和提升西昌市医疗保障服务能力,更好地服务参保群众,20xx年收到上级财政下拨医疗服务与保障能力提升资金17万元。

  (二)项目绩效目标

  20xx年1月1日至20xx年12月31日,完成医疗保障服务能力提升任务,服务参保群众的能力得到明显提升。

  (三)项目资金申报相符性

  医疗保障服务能力提升资金为上级财政分配下拨。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况

  医疗保障服务能力提升资金为上级财政分配下拨。

  (二)资金计划、到位及使用情况

  1、资金计划、到位情况:20xx年末,滚存结余资金69888.15元结转到20xx年使用。20xx年当年西昌市财政局下达我单位医疗服务与保障能力提升中央补助资金17万元(其中:西市财社〔20xx〕128号下达中央补助资金11万元;西市财社〔20xx〕220号下达中央补助资金6万元)。20xx年共计可使用资金239888.15元。

  2、资金使用情况:20xx年“三假”专项整治聘请第三方数据分析服务费支出50000元,组织职工到成都参加省医保信息平台上线测试培训支出28806元,组织职工赴成都自贡学习支出14513.25元,医保系统升级“云桌面”服务支出55374.90元,购执法记录仪执法照相机支出51983.85元,印制医保宣传资料支出39210.15元。全年共计支出239888.15元。

  (三)项目财务管理情况

  对医疗服务与保障能力提升中央补助资金,我单位采取专款专用的原则,无挤占挪用情况。

  三、项目组织实施情况。

  1、在购买执法记录仪、执法照相机等办公设备(51983.85元)上,按照《西昌市人民政府办公室关于政府投资工程建设项目适用《中华人民共和国政府采购法》有关事项的通知》(西府办函〔2020〕24号)文件的相关规定,本着厉行节约、符合实际、不超标配置的原则,严格按照政府采购的相关规定和程序经市财政局采监科批准后进行采购。无违规采购情况发生。

  2、在“三假”专项整治聘请第三方数据分析服务费支出(50000元)上,州、市联合聘请第三方上海金仕达卫宁软件科技有限公司参与提取西昌市市域内定点医疗机构的大数据进行分析核查,共查出21家医疗机构分别在重复收费、超标准收费、超量收费、虚记费用、超医保支付政策范围(限制性用药)等方面存在违规问题,涉及违规金额335.97万元,已全部收缴并存入基金专户,违约金7.9万元也全部收缴并存入基金专户。投入产出效果显著。

  3、组织职工到成都参加省医保信息平台上线测试培训支出28806元。为确保全省医保新系统上线上后所有职工能熟练操作,按照省州医保局的安排,我局组织业务人员赴成都进行新系统的业务操作培训。事后证明:就因为提前对业务人员进行了培训,西昌市的医保参保工作和费用报销工作正常进行,没有造成医保业务积压的情况。

  4、为提高职工的医保业务水平和学习发达地区的先进的医保管理经验,经局党组研究报市领导批准,组织职工赴成都自贡进行业务学习支出14513.25元。此次外出学习,开阔了职工眼界,提高了管理思路和医保监管技能,为西昌市医疗保险工作更上一个台阶打下了扎实的基础。

  5、医保系统升级“云桌面”服务支出55374.90元。经多次技术论证后局党组研究同意,与西昌电信公司合作,打造医保系统“云桌面”服务升级,此项目的建成将极大提高西昌市医保系统的运行速度和办公效率,医保数据安全更有保障。

  6、印制医保宣传资料支出39210.15元。西昌市医疗保障局在20xx年的宣传活动中,按照四川省医保局统一部署,与凉山州医保局联合举办了“宣传贯彻条例,加强基金监管”医保基金监管集中宣传月全省同步云启动仪式,印制《医疗保障基金使用监督管理条例》问答手册、《凉山州欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》、“两病”便民宣传折页、基金监管宣传海报分别在医保大厅、各类人员密集场所、各乡镇(街道办)、村组(社区)进行发放宣传。宣传效果明显,达到了预期宣传目标。

  在资金的监督管理方面,所有资金全部通过财政“大平台”系统进行管理,未出现跑、冒、滴、漏等违规违法使用资金的情况。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况

  年初制定的能力提升目标全部完成,医疗保障管理、经办服务能力得到明显提升,达到了便民高效的目的。

  (二)项目效益情况

  社会效益方面:通过宣传,医保政策知晓率不断提高,广大群众的参保意识更加强力;通过对职工的培训学习,极大提高了职工的业务水平和管理水平,医保系统的改造升级,更好地为参保群众服务已成为现实;执法记录仪、执法照相机等办公设备的配置,使医保执法检查更加严谨规范;聘请第三方参与大数据核查,效率高、质量好、说服力强,省时省力,还避免了人情执法,有力维护了医保基金的安全完整。

  可持续性方面:医保新系统的上线运行以及广大职工业务技能的'提高,将极大的改变业务办理形式,“便民”将越来越明显,“少跑路、甚至不跑路”将成为可能。

  服务对象满意度方面:医保新系统上线初期,切实给参保群众带来不便,但经过短短1个多月的时间,在局领导的亲自督促协调下,在全体职共同努力下,各项业务工作逐渐顺利并实现正常办理,至年底没有出现积压件,服务对象满意度达95%以上。

  五、评价结论及建议。

  (一)评价结论:西昌市医保局对医疗服务与保障能力提升资金的使用务实高效。自评得分:99分。

  (二)存在问题:暂无。

  (三)相关建议:以后年度的资金希望在年初就及时下达,以便我市能有充足的时间进行资金使用的规划论证和实施。

  公立医院绩效考评自评报告 7

  一、绩效目标分解下达情况

  1、专项转移支付预算。赣财卫指〔2017〕38 号、赣财卫指〔2018〕27 号预算安排医疗服务能力提升补助资金(公立医院改革方面中央财政补助资金)3809.01万元,地方配套1462.425万元,其他资金31.8万元,合计5303.235万元。

  2、绩效目标情况。

  贯彻落实《抚州市人民政府关于印发抚州市城市公立医院综合改革工作方案的通知》(抚府发[2017]19号)文件精神;巩固破除医药补医改革成果,提高医疗服务收入。现代医院管理制度初步建立,完善公立医院运行新机制。到20xx年,公立医院看大病、解难症水平明显提升;努力让群众就地就医,基本实现大病不出县。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析。

  1.项目资金到位情况。20xx年度医疗服务能力提升补助资金(公立医院改革方面)已全部拨付到位(其中:中央补助3809.01万元、地方配1462.425万元,其他资金31.8万元),到位率100%。

  2.项目资金执行情况。20xx年项目资金执行数5376.715万元,执行率100%。

  3.项目资金管理情况。严格按项目资金管理办法对项目资金进行管理使用。

  (二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

  1.产出指标完成情况分析。

  (1)数量指标;已全部实施公立医院综合改革;

  (2)质量指标:初步建立现代医院管理制度,并以市政府办名义下发《抚州市关于建立现代医院管理制度的实施办法》(抚府办发[2018]80号)

  (3)时效指标:20xx年8月31日已全面推开公立医院综合改革。

  (4)成本指标:全市公立医院药占比为30.2%;百元医疗收入(不含药品收入)消耗卫生材料(元)为20.7元;

  2.效益指标完成情况分析。

  (1)项目实施的经济效益指标:

  一是公立医院门诊均次费用增幅较当年GDP值下降

  二是公立医院住院均次费用增幅较当年GDP值下降。

  (2)社会效益指标:34家公立医院全面取消药品药品加成。

  3.满意度指标完成情况分析。通过项目实施,患者满意度和医务人员满意度不断提高。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  20xx年公立医院医疗费用较上年增长,略高于公立医院医疗费用增长幅度10%的`绩效目标,主要原因是健康扶贫政策实施使医院门诊就诊人次及出院人次均较上年增长较快。下一步将继续严控医疗费用的不合理增长,门诊次均费用、住院次均费用及平均住院日等指标实现逐年下降,确保公立医院改革绩效目标落实到位。

  公立医院绩效考评自评报告 8

  一、医院概况

  本单位作为一所公立医院,承担着为广大患者提供高质量医疗服务的重要使命。近年来,在院党委的正确领导下,全院上下团结一心,致力于提升医疗服务水平、加强内部管理、优化患者就医体验。通过不断深化改革,医院在医疗技术、服务质量、科研教学等方面均取得了显著成绩。

  二、绩效考评自评情况

  (一)医疗服务质量

  医院始终坚持以患者为中心的服务理念,不断提升医疗服务质量。通过加强医疗质量管理,完善医疗安全制度,有效降低了医疗差错和医疗事故的发生率。同时,医院还积极开展优质服务活动,加强医患沟通,提高了患者满意度。

  (二)运营效率

  医院注重提高运营效率,通过优化流程、降低成本、提高资源利用效率等措施,实现了经济效益和社会效益的双提升。同时,医院还加强了对医疗设备的管理和维护,确保了医疗设备的正常运行和高效使用。

  (三)人才培养与科研创新

  医院高度重视人才培养和科研创新工作。通过完善人才培养机制,加强重点学科和人才队伍建设,为医院的可持续发展提供了有力的人才保障。同时,医院还积极开展科研创新活动,取得了一系列重要的科研成果,提升了医院的学术地位和影响力。

  (四)社会责任与公益服务

  医院积极履行社会责任,通过开展义诊、健康讲座、扶贫济困等活动,为社会做出了积极贡献。同时,医院还加强了对基层医疗机构的帮扶和指导,推动了区域医疗卫生事业的发展。

  三、存在的问题与改进措施

  尽管医院在绩效考评中取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足。例如,部分科室的医疗服务质量仍需进一步提升,医院的管理水平还有待加强等。针对这些问题,医院将采取以下措施进行改进:

  加强医疗质量管理,完善医疗安全制度,确保患者安全。

  优化流程,提高效率,降低运营成本。

  加强人才培养和引进力度,提升医院整体实力。

  加大科研创新投入,推动医院科研水平再上新台阶。

  深化社会责任意识,积极参与公益活动,为社会做出更多贡献。

  四、总结与展望

  通过本次绩效考评自评工作,医院对自身的'发展状况有了更加清晰的认识。未来,医院将继续坚持以患者为中心的服务理念,不断提升医疗服务质量和管理水平,努力为广大患者提供更加优质、高效的医疗服务。同时,医院还将加强人才培养和科研创新工作,推动医院的可持续发展和综合实力的提升。

  公立医院绩效考评自评报告 9

  一、引言

  本报告旨在对我院在绩效考评方面的工作进行全面自评,总结我院在绩效考评方面的成绩与不足,为今后的改进和提升提供参考。

  二、绩效考评体系概述

  我院建立了以患者为中心、以质量为核心的绩效考评体系,通过设定明确的绩效指标和考核标准,对医院各部门及员工进行全面、客观、公正的考评。考评内容涵盖了医疗质量、患者满意度、运营效率、科研教学等多个方面。

  三、绩效考评实施情况

  绩效指标设定与监测

  我院根据国家卫生健康委员会及地方卫生健康部门的政策要求,结合医院实际情况,设定了一系列绩效指标,包括门诊量、住院量、手术量、平均住院日、床位周转率、患者满意度等。同时,我们建立了完善的数据监测系统,实时收集和分析各项绩效指标数据,确保数据的准确性和时效性。

  绩效考核与反馈

  我院定期开展绩效考核工作,通过查阅病历、患者满意度调查、现场检查等方式,对各部门及员工的绩效进行全面评估。考核结束后,我们会及时将考核结果反馈给相关部门和员工,并针对存在的问题提出改进意见和建议。

  四、绩效考评成效与亮点

  医疗质量稳步提升

  通过绩效考评的引导和激励,我院医疗质量得到了显著提升。各项医疗指标均达到或超过国家和地方标准,患者满意度持续提高。

  运营效率优化

  我院在绩效考评的.推动下,不断优化运营流程,提高资源利用效率。床位周转率、平均住院日等指标均有所改善,有效缓解了患者等待时间长的问题。

  科研教学成果丰硕

  我院注重科研教学工作,通过绩效考评激励员工积极参与科研项目和教学活动。近年来,我院取得了多项科研成果和教学荣誉,为医院的长远发展奠定了坚实基础。

  五、存在问题与改进措施

  绩效指标设置不够细化

  目前我院绩效指标的设置还不够细化,难以全面反映各部门及员工的实际工作情况。下一步,我们将进一步细化绩效指标,确保考评结果更加客观、公正。

  绩效考核结果运用不够充分

  我院在绩效考核结果的运用方面还存在不足,未能充分发挥绩效考评的激励作用。未来,我们将进一步完善绩效考核结果的应用机制,将考评结果与员工的晋升、薪酬等挂钩,激发员工的工作积极性。

  六、结语

  本次绩效考评自评报告旨在客观总结我院在绩效考评方面的成绩与不足,为今后的改进和提升提供参考。我院将继续坚持以患者为中心、以质量为核心的发展理念,不断完善绩效考评体系,提升医院整体绩效水平,为患者提供更加优质、高效的医疗服务。

  公立医院绩效考评自评报告 10

  一、引言

  本报告旨在对我院过去一年的绩效进行自评。通过深入分析和总结,我院力求全面、客观地反映医院在医疗服务、运营管理、患者满意度、科研教学等方面的工作成效,为下一步的工作提供指导。

  二、医院概况

  我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性公立医院,拥有一支专业的医疗团队和先进的医疗设备,为广大患者提供优质的医疗服务。

  三、绩效自评内容

  医疗服务质量

  我院始终坚持“以患者为中心”的服务理念,不断提升医疗服务质量。通过优化诊疗流程、加强医疗安全管理、提高医疗技术水平等措施,有效保障了患者的就医体验和治疗效果。过去一年,我院门诊量、住院量、手术量等关键指标均有所增长,且医疗纠纷和医疗事故发生率显著降低。

  运营管理效率

  我院注重运营管理效率的提升,通过加强财务管理、优化资源配置、降低运营成本等措施,实现了医院的可持续发展。同时,我院还积极推广信息化管理,提高了工作效率和医疗服务质量。

  患者满意度

  患者满意度是衡量医院绩效的.重要指标之一。我院通过开展患者满意度调查、加强医患沟通、改善就医环境等措施,不断提高患者满意度。过去一年,我院患者满意度指数稳步提升,得到了广大患者的认可和好评。

  科研与教学成果

  我院高度重视科研与教学工作,积极引进和培养高层次人才,加强科研团队建设,推动科研成果的转化和应用。同时,我院还注重医学人才的培养和传承,为医学事业的发展做出了积极贡献。过去一年,我院在科研和教学方面取得了显著成果,多项科研成果获得国家和省级奖项,多名医生被评为优秀医生或教学名师。

  四、存在问题与改进措施

  尽管我院在绩效考评中取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足。主要包括以下几个方面:

  医疗服务质量仍需进一步提升,特别是在医疗服务态度和医疗技术水平方面。我院将加强医务人员培训和考核,提高医疗服务质量。

  运营管理效率仍有待提高,特别是在资源利用和成本控制方面。我院将优化管理流程,提高管理效率,降低运营成本。

  患者满意度仍有提升空间,特别是在就医环境和医疗服务流程方面。我院将加强医患沟通,改善就医环境,提高患者满意度。

  针对以上问题,我院将采取以下改进措施:

  加强医务人员培训和考核,提高医疗服务质量。

  优化管理流程,提高管理效率,降低运营成本。

  加强医患沟通,改善就医环境,提高患者满意度。

  五、总结与展望

  过去一年,我院在绩效考评中取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。展望未来,我院将继续秉承“以患者为中心”的服务理念,不断提升医疗服务质量和运营管理效率,提高患者满意度。同时,我院还将加强科研教学工作,推动医院综合实力的提升。我们相信,在全体员工的共同努力下,我院一定能够取得更加辉煌的成绩!

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