设备自查报告

时间:2023-09-28 11:02:33 晓丽 报告 我要投稿

设备自查报告(通用23篇)

  随着个人的文明素养不断提升,报告的使用频率呈上升趋势,写报告的时候要注意内容的完整。你所见过的报告是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的设备自查报告,希望能够帮助到大家。

设备自查报告(通用23篇)

  设备自查报告 1

  据贵局下发的罗商发[20xx]6号文件的要求,我站积极组织人员对文件所要求项目一一进行了自查,根据《成品油市场管理办法》等有关规定和省商务厅关于做好成品油经营企业年度检查工作的通知精神要求,现将我站经营状况自查报告如下。

  一、经营管理

  在贵局的精心指导和上级主管部门的全面领导下,我站工作紧紧围绕诚信经营,发展壮大这个中心展开,努力打造好释放社会性加油站的目标,我站一直发来都强化安全生产的意识,消除安全隐患,确保加油站的安全,开展了强三基,反三违的活动,在安全上做到了主管部门提出的:安全生产只有规定动作,一年来,我站在经营过程中,严格执行了国家有关成品油经营政策及相关管理规定,依法经营,照章纳税,有序竞争,规范操作较好,在质量、计量、消防、安全、环保等方面都没有违法、违规情况安全有序的正常开展销售工作,修订并完善了加油站应急预案,对所有预案都进行了演练,使全站员工对火灾预防,扑救有了深入的.认识,并能完成对初期火灾的扑救。

  今年通过对员工思想素质的各方面培训,强化了服务意识,加油服务工作得到了全面提升,员工能做到手勤,腿勤,脑勤,规范的服务程序,赢得了顾客的好评,一年来没得顾客的投诉发生。不但巩固了老用户,还新增了一大批新用户,因而销售得到大幅提升,全年加油站销售成品油2292.409吨,其中汽油649.988吨,柴油销售1642.421吨,取得了近几年来销量的成绩,使销量上了一个新的台阶。

  二、存在问题

  1.开阔市场的力度不够。

  2.精细化管理工作做地不够好,各种文本填写不够及时和完整。

  3.管理人员的服务意识还有待提高。

  4.设施,设备的维护和保养工作不到位。

  三、改进措施

  1.加强市场开发力度,积极开发新客户,努力提高销售量。

  2.增强管理服务能力。

  3.加强帐务帐表管理,做到准时,准确,完整。

  4.加强员工的思想教育工作,制定完善的考核制度和岗位练兵活动。

  5.健全应对突发事件的管理机制,培养员工应对突发事件的能力。

  6.加强设施,设备的管理,定期对加油站的设施,设备进行保养和维护。

  以上为我站本次的自检自查报告,有不到之处还望贵局给予指出,我站会一一改正。

  设备自查报告 2

  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《xx银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》文件相关要求,结合村镇银行实际情况,根据村镇银行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

  一、基本情况。

  截止目前,村镇银行安装自助设备共计3台,其中,穿墙式在行ATM自助取款机3台,安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。

  二、自查工作情况。

  (一)《ATM日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写,《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。

  (二)村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。

  (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。

  (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的`加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  (七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  (八)按会计要求妥善保管流水日志纸。

  (九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  (十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

  三、自查中存在的问题及整改情况。

  (一)在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。

  (二)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗水,已立即查明原因进行了整改。

  (三)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏,已通知办公室购买安装。

  设备自查报告 3

  根据xx区人民政府教育督导室印发的《xxx区中小学教学仪器设备图书管理使用专项督导实施方案》文件精神,我县对此项工作高度重视,对全县中小学教学仪器设备图书管理使用情况进行了深入自查,并组织相关人员对全县落实教学仪器设备图书管理使用的情况进行了专项督导评估,现将我县中小学教学仪器设备图书管理使用情况汇报如下,不妥之处,敬请批评指正。

  一、基本情况:

  全县共有义务教育学校79所,其中:完全中学1所,初级中学3所,小学60所,农村教学点15个。共有义务教育学校在校学生14227人,其中:初中生4542人,小学生9685人。中小学各功能室完成了全覆盖,图书仪器全部达到了《xxx区中小学教育技术装备标准》的要求,保证了全县中小学校实验的正常开展和图书仪器的正常使用。

  二、教学仪器设备图书管理及使用主要工作

  (一)完善制度,加强监督,不断规范实验室管理。

  1、加强实验室管理的宣传与领导。

  为了使学校设备能管好、用好,充分发挥效益,每年开学初,教育体育和文化广电局、各中心校利用教师集中学习时间对教学仪器图书管理使用情况提出明确要求,管好、用好教学设备,努力提高教学质量。各学校成立了以校长为组长的“实验室及功能室管理机构”,全面负责教育设备的管理和使用工作,指导监督各室管理使用情况,进一步加强了对此项工作的组织领导。

  2、完善制度建设。

  我县通过“义务教育均衡发展”工作的开展,各学校逐步建立健全了实验室、仪器室等功能室的各项规章制度,各类管理制度都能做到装框上墙。使用记录齐全、规范、便捷,借用、损坏、赔偿均有登记,购置、报损有记载。

  3、重视专用教室管理。

  根据区、县相关文件要求,各校特别重视和加强对专用教室的管理。实验室及仪器室每室设专(兼)职管理人员1名,负责本室仪器、设备及资产的管理工作,掌握仪器设备的分类、编号、型号、性能和使用方法,落实责任,加强管理,服务教学,从而推动了全县教学仪器和设备的广泛应用。

  4、强化设备安全管理。

  根据教育厅下发的《xxx区中小学教学仪器设备图书管理使用专项督导实施方案》及县教育体育局《设备资产管理办法》等一系列文件,各校对教学仪器都建立了总帐,各专用教室设有明细帐和电子账册。做到总帐与分帐一致,纸质账册与电子账册一致。保证帐物相符;学校实验室、仪器设备都分类上架,橱柜上贴有标签、清单,做到了柜、架、台摆放整齐、美观,设备存放安全,并能定期进行维修和检查。为了确保教学仪器的安全运行,近年来,我县认真贯彻上级关于进一步加强危险品安全管理的通知精神,加强对“危险品”及各专用教室的安全管理,对“易燃”“易爆”“易腐”药品实行分柜存放,并采取不定期随机抽查的形式,对存在的问题及时整改。

  (二)加强指导,创造条件,注重实验室、仪器室设备的应用。

  1、加强人员培训。

  我们在加强对管理教师培训、考核的基础上,每年都有计划地分期分批对全县中小学实验员、教学仪器管理员及各功能室管理人员的岗位业务培训。通过培训,使各室管理人员更新和拓宽相关专业基础知识,掌握现代教育技术的基本技能,进一步提高工作能力和水平。

  2、注重实验室、功能室设备的应用,加强实验教学。

  以中考中综合素质测试为契机,我县更加重视学生实验操作的掌握,充分发挥实验室作用,有效地提高了各学校重视实验教学的程度,调动了学生实验操作的兴趣,促进了实验教学的健康发展。目前,各学校演示实验、学生分组实验开出率分别达到了100%和95%以上。3、建立评估体系。我们将设备的完好率和利用率作为一项日常工作,常抓不懈。每年,我们都在学校自查的基础上,组织专门人员进行检查考核,特别是对实验室、仪器室的利用率,采取定期督导评估,对存在问题及时解决,对检查情况进行全县通报,对存在问题下发整改通知书,并将此项工作已纳入中小学办学水平的评估体系之中。

  三、存在问题:

  目前,我县的实验室建设与管理工作取得一定的成绩,但由于经济、地域、历史、文化等原因,我县实验室建设还存在以下几方面的'问题:

  1、实验室、仪器室专职管理人员配备不达标。

  由于受地域条件的影响,我县各功能室、实验室专业管理人员缺乏,全县专业管理人员聊聊无几。同时,各学校不同程度地存在着重投入建设,轻使用管理;重静态管理,轻过程指导;重评估督导,轻交流监督;重升学应试,轻实验操作;重教师使用,轻学生实践的问题。这些问题的存在,使教学仪器的功能和作用难以正常发挥。

  2、教育教学仪器管理人员培训率低,管理水平不高,教学仪器的使用效率不高。

  有关功能室、实验室人员培训的机会较少,很多从事实验室、仪器室管理的人员的业务培训、指导跟不上。加之受全县学校布局结构的调整,参加过培训的人员因工作调动或岗位调换而脱离了教学仪器管理岗位,造成了基层中小学教学仪器管理人员数量急剧减少、水平不高,管理工作不到位的现状。造成我县教学仪器的使用效率不高,具体体现在:大多数学校的教学仪器管理人员都由教师兼职,平常工作量大,真正用于教学仪器管理的时间较少。

  四、几点思考

  1、积极争取解决教学仪器管理人员的编制问题,实现教学仪器管理队伍的专业化。

  2、努力提高学校教育教学管理水平,不断更新学校管理人员观念,努力促进教育均衡发展。

  3、积极争取实验室、仪器室管理人员的培训,提高管理人员的业务水平,促进实验室管理的规范化程度。

  设备自查报告 4

  我校现有教职工64人,学生720人,教学班18个,是省级电教实验学校,现就省信息技术及电教设备配置一类标准要求,结合我校实际对照自查如下:

  一、设备:

  1、常规电教器材方面:

  书写投影仪30台,幕布25块,手动幻灯机135型2台,无自动幻灯机,快速复录机1台,收录机53台,立体声收录机双卡4台,数码照相机1台,校园广播系统2套,摄像机1台,彩色电视机7台(其中有一51英寸背投)录像机3台,dvd一台。

  按照一类评分标准(10分)自评(9分)

  2、校园网及计算机教室:

  学校于20xx年11月入了xx市教育城域网,实现了百兆进教室和办公室,全校共有计算机54台(其中有一台服务器一台笔记本电脑),教师用机24台,学生用机30台,全校共有78个网络点,形成了初步规模的校园网络,并建有中心机房,现有一个教师电子备课室和一个学生计算机机房,现在学校计算机配置与省计算机配置标准有很大欠缺,主要原因:因经济欠缺无能更新。

  按照一类评分标准(15分)自评为(10分)

  3、语音室及其它设备:

  学校有语音室、综合电教室、视频演示投影、和演播系统,无卫星地面接收系统。

  按照一类评分标准(10分),自评为(8分)

  4、课件制作室、电子阅览室:

  学校课件制作室有光盘刻录机、打印机、数码照相机、台式扫描仪、视频采集卡以及多媒体制作软件,同时还有16座的电子阅览室。

  按照一类评分标准(5分)自评为(3分)

  二、用房:

  1、专用教室:

  学校课件制作室24㎡、电子阅览室48㎡、多媒体教室80㎡、学生计算机室48㎡、语音室48㎡、校园网络总控室18㎡,其中学生计算机室、语音室未达标准72㎡。

  按照一类评分标准(10分)自评为(8分)

  2、器材室:

  学校器材资料室48㎡

  按照一类评分标准(5分)自评为(5分)

  三、配套设施:

  学校器材资料室有器材柜、架,并且通风遮光,有防尘、防潮、放火设施。器材入柜方面能基本满足。

  按照一类评分标准(5分)自评为(4分)

  四、人员:

  我校有专职网络管理员和计算机教师两人,并有一名兼职计算机教师,其中一人是计算机专业学校毕业,另外两人学历达大专学历。并通过各种培训学习和实践操作,在计算机知识及操作方面都胜任此项工作。

  按照一类评分标准(10分)自评为(9分)

  五、管理:

  1、学校信息技术教育有领导结构,教学副校长全面负责,学校信息技术教育有计划、有总结,学生信息技术教育费专款专用。

  2、建立了器材资料分户帐和借用记录薄,同时制定了各类管理规章制度,并做到器材资料存放有序,帐物相符。

  按照一类评分标准(13分)自评为(10)

  六、效益:

  1、在课堂教学方面,学校规定每位教师每月运用多媒体教学在两次以上,每学期制做一个精品课件,并对使用情况进行记录,作为考核依据。同时提倡教师利用课余时间进行网上学习,把学习的收获放到自己的`文件夹,每位教师在网上都建立了自己的博克网站,把自己的教育叙事、工作日志、学习心得等放入到自己的博克网站相互交流学习。

  2、我校地处偏僻交通不便,在和周围学校资源共享方面有待加强。

  按照一类评分标准(17分)自评为(15分)

  综上所述,我校参照省实验学校信息技术教育及电教设备评分标准细则,自评总分为81分。

  设备自查报告 5

  根据中共县委办公室、县人民政府办公室《关于印发<县党政机关办公用房清理和整改实施方案>的通知》文件精神,我乡高度重视、加强领导,切实开展好办公用房清理和整改工作。现将我乡开展办公用房清理和整改落实情况汇报如下:

  一、整改基本情况

  乡共有干部职工数38名:在编在岗17名,其中科级干部7名、一般干部10名;下派干部8名,其中国土局2名、司法局1名、城建局1名、农粮局3名、派出所1名;其他干部13名,其中乡聘干部6名、大学生村官6名、三支一扶1名。

  乡办公用房占地总面积866.3平方米,建筑总面积2534.6平方米,其中办公室用房261平方米、公共服务用房371.9平方米、设备用房14.7平方米、附属用房86.9平方米、干部职工住房及其他1800.1平方米(含走廊、阳台、楼梯等)。

  1、办公室用房261平方米,使用情况如下:乡科级干部7名,其中乡党委书记张朝晖同志与1名乡聘干部共用办公用房22.1平方米(张朝晖同志使用13.1平方米),乡长温华锦同志与1名乡聘干部共用办公用房22.1平方米(温华锦同志使用13.1平方米),5名副科干部均与普通干部共用办公用房,总面积27.0平方米,人均5.4平方米;一般干部31名,其中29名干部在乡办公、1名干部在财政所办公、1名派出所下派干部在警务室办公,在乡办公干部办公用房总面积186.5平方米,人均6.4平方米;派出所警务室2间21.3平方米,平时为下派干部使用,逢圩日为麟潭派出所全体警员使用。

  2、公共服务用房371.9平方米,使用情况如下:会议室2间,分别是党政会议室46.1平方米、大会议室127.9平方米;便民服务中心1间92.7平方米;接访室1间10.1平方米;林权纠纷调处室1间10.1平方米;档案室1间14.7平方米;物资室1间14.7平方米;文印室1间10.2平方米;人武部沙盘室1间11.2平方米;计生服务所B超室1间13.9平方米;计生服务所孕检室1间9.1平方米;卫生间1间11.2平方米。

  3、设备用房14.7平方米,使用情况如下:政务通通信机房1间14.7平方米。

  4、附属用房86.9平方米,使用情况如下:厨房1间面积56.3平方米;食堂2间,面积分别为18.3、12.3平方米。

  5、乡财政所在编在岗2人、聘用干部1人、乡干部1人,为独栋建筑,占地面积169.1平方米,建筑面积507.2平方米。其中办公用房2间25.7平方米,分别为所长与乡干部办公室15.5平方米、财政所2名干部办公室10.2平方米,人均6.4平方米;公共服务用房2间36平方米,分别为接待室14.6平方米、资料室21.4平方米;其余445.5平方米为干部职工住房及其他用房。

  二、存在的问题及建议

  乡办公用房严格执行科级干部9平方米、普通干部6平方米政策,有部分干部超出标准但未超50%,因办公大楼均为上世纪90年代建房,目前无现成用房可调剂且不适合隔断,故暂未清退或隔断。

  三、下一步工作措施

  乡群众信息与服务中心装修工程正在紧密施工中,待完工后,原办公楼涉群工作人员搬入群众信息与服务中心办公,其他工作人员按面积要求调剂至集中连片办公室办公,剩余集中连片办公用房先行解决干部职工居住后进行腾退并移交县机关事务管理局或县国资办处理。

  设备自查报告 6

  为保证电气设备安全正常的工作,防止各类事故发生,针对实际情况,分厂与4月25日至5月23日对分厂重点区域,重点电气设备进行检查,现将检查结果汇报如下:

  一、所检查的项目:

  1、1#、2#堆取料机配电房检修。

  2、新厂1#变电所检修。

  3、老厂2#变电所检修。

  4、配煤室配电盘检修。

  5、各工段电机接线柱及操作柱检修。

  6、电缆沟、桥架的`清理检修。

  二、检查基本情况

  1、所查配电室、配电房无漏雨渗水现象。

  2、配电室、配电房都有降温设施,温度适宜。

  3、各工段电机接线完好。

  4、各电缆沟垃圾、淤煤进行彻底清理,各供电线路排列整齐。

  三、个别问题

  1、配电房控制振动筛的接触器不灵敏。

  2、配电房控制焦1的中间继电器指示灯损坏。

  3、晾焦台放焦控制室三号操作台按钮需更换。

  4、1#、2#堆取料机滑触线位置有移动,需处理。

  四、问题整改

  1、对配电房控制振动筛的接触器进行更换。

  1、对配电房内控制焦1输送机的中间继电器进行更换。

  2、对放焦控制室三号操作台按钮进行更换。

  3、对1#、2#堆取料机滑触线进线、出线口进行整改。

  五、工作中发现的问题

  1、煤1皮带输送机、煤2皮带输送机、煤5皮带输送机三条皮带无相关联锁装置。现已增加无线通讯装置进行联锁。

  2、1#堆取料机液压站油泵电机需进行保养。已对两台电机进行保养。

  在这次春气设备检查中,分厂对检查不来的电气设备问题要求立即进行整改,确保电气设备安全工作。同时,在工作中发现了其他电气设备问题,说明在日常的点巡检中工作不到位,需加强点巡检工作力度。

  设备自查报告 7

  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开展全省农村信用社自助设备专项安全检查的通知》(青信联〔20xx〕171号)要求,结合同仁联社实际情况,根据同仁联社自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

  一、基本情况

  截止目前,同仁联社安装自助设备共计7台,其中,穿墙式在行ATM自助取款机4台,穿墙式在行存取款一体机2台,大堂式在行自助取款机1台。

  二、自查工作情况

  (一)《ATM日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《青海省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《青海省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。

  (二)全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的.客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。

  (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。

  (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  (七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  (十)按会计要求妥善保管流水日志纸。

  (十一)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  (十二)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行; 按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

  (十三)针对大堂式在行ATM自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。

  以上是同仁联社自助设备专项安全自查工作情况。今后,同仁联社还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。

  设备自查报告 8

  根据xxxxxx(股份)公司效能监察工作要求和集团公司反腐倡廉工作会议精神,进一步加强工程项目的监管,增强经营风险防范能力,开展工程项目管理专项监察特制订的工作方案,我xxxxxxxx项目部机电物资部积极展开关于设备物资管理自查自纠工作,以下是具体内容和结果:

  一、设备和物资采购(含甲方委托采购的物资)程序规范性。

  按照项目部工程施工设备物资管理要求,我机电物资部严格、规范执行设备物资采购程序,规避任何可能出现的采购风险。

  为规范设备物资采购程序,我机电物资部制定了严格的设备物资采购流程,分别有自购物资采购及验收入库流程、设备物资商务谈判与合同签订流程、机电物资招标流程、机电物资询价流程、机电物资零星采购实施流程、机电物资合格供应商评价流程共计6个操作流程。切实做到设备物资采购价格公道合理、质量有保证、及时到位无延期。

  为避免出现采购物资差错,我机电物资部会在采购前严格审查核实具体的设备物资型号、数量及质量要求,避免因上述问题而带来的不必要的经济损失,进一步规范采购程序。

  二、按施工进度和合同要求及时编制设备和物资采购计划的情况。

  按照项目部工程施工设备物资需求,我机电物资部严格执行相关机电物资风险控制流程,做到一切采购有计划先备案,规避任何可能出现的风险,规范进行设备物资采购。

  根据项目部工程进度实际情况,按照不同的类别分别制定详细的风险控制流程。分别有年度设备采购计划制定流程、自购物资年度计划制定流程 、自购物资季度计划制定流程、自购物资月度计划制定流程、机电物资计划外采购申请流程共4个具体操作流程。按照不同的要求,根据项目部总体规划物资需求计划和各施工部位提交审批的设备物资需求计划,严格按照预先制定好的安排好设备物资采购工作,程序规范零差错。

  除年度、季度、月度等宏观计划外,根据项目部的具体工程施工作业月、周计划安排,各施工作业部位应提前向机电物资部提交审批通过的所需施工相关设备物资需求计划。机电物资部根据各种物资的总体需求量情况和需求缓急情况进行采购计划的制定。

  截至到20xx年5月,我机电物资部设备和物资采购计划编制完成度达到100%,切实做到有计划可依,有计划可行。

  三、大额设备和大宗物资采购招标工作执行情况。

  对于大额设备和大宗物资的采购招标工作,我机电物资部严格按照先由施工作业部位提交设备物资需求计划,工程技术管理部审批、项目部总工程师审批、项目部负责人审批签字,再由我部门报送后方公司审核。

  大额设备和大宗物资的招标工作十分重要,我部严格按照机电物资询价流程、机电物资招标流程、机电物资合格供应商评价流程、设备物资商务谈判与合同签订流程程序执行。

  我项目部采购的所有大额设备和大宗物资均有合理的执行程序,未出现任何应招标为招标的违反规定的采购事件发生,并顺利完成包括90拌和搅拌系统、衬砌机等在内的大型设备采购。

  四、20xx年5月前项目部物资材料采购总体情况。

  截至到20xx年5月,项目部物资采购主材总体情况如下: 钢筋(螺纹钢)7298.667吨,共计34758411.62元;散装水泥(P.O42.5)22787.27吨,共计10026398.8元;袋装水泥(P.O42./32.5)1567吨,共计586565元;粉煤灰(Ⅰ级)4909.02吨,共计552028.5元;砂(中砂)42119.57m3,共计2818950.95元;碎石(5~20mm)28428.32m3,共计1963365.26元;碎石(20~40mm)23682.34m3,共计1549863.85元;砼外加剂(xc-100/KTPCA)241.725吨,共计1788300元。

  此外,还有低值易耗品、机械配件、防汛物资、保温材料、周转材料等其他材料。

  总体来说,从开工至今,我机电物资部较好的完成了项目部下达的所以物资材料采购任务。

  五、物资材料管理制度建立和执行情况。

  1、做好物资入库验收,抓好数量质量关。物资到库后,必须经过物资管理员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作:即验品种,验规格,验数量。并要求物资管理员树立高度的责任心,精心核对,认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成,同时,对物资的配套做全面检查,为保管保养打好基础。

  2、严格原材料出库手续,完善发放制度。物资出库、发放是确保生产及工程的需要,也是项目部控制成本,获得利润的源泉。它的基本要求是:按质按量迅速及时、严格检查领货手续,防止不合理的领用,严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后,认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

  3、做到账、单、物三相符。建立健全仓库保管体系,及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态,这是加强仓储治理的基础。

  (1)账单的运行:物资验收完毕,应根据验收单,将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐项计入物资明细台帐上。

  (2)合理利用仓库,最大限度地减少仓库面积、降低库存,达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性,加强过程监控。

  (3)充分发挥物资利用率,修旧利废,做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工作。

  六、物资材料消耗情况初略分析。

  对于所有进场的物资材料,我们均严格按照制定相关管理程序进行管理。

  主要分析主材方面:钢筋消耗除正常的钢筋制安外会有一定量的下角料剩余,在建筑物施工完之后的剩余钢筋量清点,数量达标,即可认为钢筋的消耗属于正常,未出现偷工减料和浪费的.情况;散装水泥主要是控制好进出库的量和规范调整量的记录,避免出现规定范围外的损耗;袋装水泥除正常的使用外会有因防水防潮不到位而导致的结块等问题。

  出现而产生的额外损耗,根据相关的管理规定进行处理;粉煤灰理论上不存在砼正常生产外的消耗;砂主要在于含水率方面的控制,由于含水率不稳定,减少因含水率过大造成的不必要亏损;碎石控制好除砼生产外的出库情况、砼外加剂存放保护工作到位,避免失效变质。

  七、小结

  通过对设备物资管理工作的自查自纠,发现了不少问题,在今后的管理工作中我部门会进一步加强管理,争取把工作做到实处,做得更好。

  设备自查报告 9

  为进一步规范自助设备操作规程,切实提高自助设备风险防范水平,xx银行根据银监会办公厅关于银行自助设备管理风险提示的通知要求以及各项自助设备管理规章制度,组织开展了辖内自助设备风险自查工作。

  一、加强组织领导,制定可行方案。

  xx银行成立了以行长为组长、副行长为副组长、信息科技部、安全保卫部、自助设备网点负责人等人员为成员的自查工作小组,制定了详细可行的自查工作方案和自查表,采用非现场视频监看及现场检查方式,力求将该项工作做到细致到位、确有成效。

  二、细化检查内容,力求全面到位。

  检查内容涵盖自助设备设施情况、自助设备操作规程管理情况、相关登记簿记录三大项,其中又有24个小项,包括自助服务区环境、加钞区、自助设备外置、自助设备视频监控、自助设备密码与钥匙、自助设备轧账、钞票清分及冠字号码、自助设备现金查库情况、自助设备视频监看及现场巡查、自助设备银行卡差错处理流程以及如自助设备钞箱登记簿等与自助设备管理有关的6个登记簿、自助设备建档等内容,确保全面细致。

  三、强化落实整改,提高风险防范水平。我行对排查过程中发现的问题及时落实整改,对发现管理不到位之处及时进行调整,切实提高xx银行自助设备风险管理水平,有效防范经营风险。

  xx银行深刻认识加强自助设备管理,提高运营效率和服务质量,提升整体运营能力和服务水平的重要性和意义。制定实施计划,落实责任措施,深入各支行开展工作调研,为ATM自助设备运营管理系统顺利投产提供了可靠保证。在此基础上稳步推进。

  一是对现有ATM自助设备的分布、客户群体,现金流量,装卸钞人员及工作流程进行摸底排查,进行详细科学论证,以此确定该项工作的'着眼点和突破口。

  二是在摸底论证基础上进行试点。筛选地理位置处在市区中心繁华地段、设备数量多,客户使用频繁,现金流量大、设备管理人员素质高、各类情况具有代表性的市行营业部作为试点单位,总结经验,以点带面,全面推广。

  三是制定投产方案和操作流程,明确“试点先行 稳步推进 全面投产 集中运营”的投产原则,为该项工作的开展指明方向。

  ATM集中上收到市分行自助设备运营中心管理机纳入各支行的分中心管理系统。的部分目标如期实现。为确保银行卡业务多样化发展,意义。由于定位准确,目标明确,措施到位,目前该行已有三个个支行的ATM自助设备运营管理系统顺利投产,达到了预期目标,以及同业竞争,“集中供钞、;有九个支行设立分中心,集中账务、增加中间业务收入等具有重要的 集中装卸、集中维护”所有 17 台ATM。

  设备自查报告 10

  今年以来,我局按照省市信息化建设统一要求,围绕财政工作中心,积极推进网络建设,全面推行国库集中支付改革,各项工作均取得了较好的成效。现将今年的信息化建设情况汇报如下:

  一、六项考核前提

  1、实现了县乡联网。我县于20xx年全面实现了县乡联网,“乡财乡用县监管”工作已顺利开展。

  2、取消了传统手工记账。

  3、财政专户完成统管。我局于20xx年12月完成了35个财政专户的统管工作。

  4、全面推行国库集中支付改革。我县已将国库集中支付业务推行至全县70个预算单位,全部一级预算单位和部分二级单位实施了国库集中支付。

  5、建立专项资金动态监控系统。配置了服务器专门用于“县级预算执行系统”,已将特设专户使用该系统记账,启用了动态监控系统。

  6、强化网络安全措施。内网配置了防火墙、安全网关以及内网管理系统,加强网络安全管理。内网全部安装了趋势杀毒软件。

  二、机构队伍建设

  我县已于20xx年成立了信息化机构,目前在岗有5人,并开展专项培训,提升业务素质。

  三、 工作计划情况

  制定了20xx年度工作计划并报市局备案。

  四、 制度建设

  制订了项目管理制度、安全管理制度、数据管理制度、机房管理制度等。

  五、 资金到位情况

  将信息化建设纳入年度预算,今年安排预算110万元,预算指标管理30万元,国库集中支付改革50万元,工资统发业务20万元,网络维护10万元。截止目前支出情况如下: “乡财乡用县监管”软件实施服务合同支付12万元,绿盟网络安全设备14.3万元,用友t6软件14.8万元,打印机66台12.21万元,服务器2台9万元,路由器、交换机各1台共1.31万元,局内购置计算机、打印机等15万元,局内打印机耗材2万元,办公大楼监控3.2万元,支付20xx年12月至20xx年11月的网络费用24.6万元,预算单位联网布线费用2.568万元,共计支出110.99万元。

  六、 网络基础设施建设情况

  1、完善机房基础设施,配有不间断电源(ups),专用空调,强电、弱电设备均作了防雷接地措施。建立了机房操作规程,有机房日志记录。

  2、完成了规范的局域网建设,内外网实现物理隔离。

  3、完成城域网建设,实现预算单位、人行、代理银行的`网络连接,实现县乡联网。

  4、文档流程建设。有系统建设文档、建立操作规程。

  5、基础设施建设情况较好,购置了9台服务器,包括部门预算、预算执行服务器、国库集中支付服务器、乡财乡用县监管服务器、国有资产管理服务器、系统整合服务器、契税征收、工资统发系统服务器、政务a6服务器,农网补贴服务器、县级预算执行系统服务器。

  6、网络应用情况良好,目前已建立了数据自动备份系统。

  7、配置了防火墙及策略,安全网关及内网管理系统,安装了趋势杀毒软件。

  七、应用项目建设

  1、预算管理系统。预算管理实现本级预算单位全覆盖,部门预算推广至全县二级单位,部门预算系统升级为1.0版,将基础信息和项目管理细化,实行定员定额管理。

  2、县级预算执行系统。今年将国库集中支付改革推广至全县一级单位,集中支付资金实现全覆盖。

  3、非税收入管理系统。非税收入管理系统使用单机版管理软件。

  4、乡财乡用县监管系统。实现全部乡镇管委会(8个乡镇2个管委会)全覆盖,资金覆盖率百分之百。

  5、农民粮食直补系统。实现全部乡镇覆盖,资金覆盖率百分之百。

  6、软件运维服务。设置了软件维护岗位,设立热线,建立软件维护日志,详细记录软件维护操作。

  八、个性目标

  1、制定20xx年至20xx年“金财工程”建设总体规划。

  2、外网网站建设正在筹建中。我县政府办目前正在统一筹划县级各部门的网站建设,为避免重复建设,我局不再重建网站。

  3、使用全省统一版工资发放系统,开展业务工作。

  设备自查报告 11

  根据生化运营管理部的要求,宿州生产部设备处于20xx年10月10日至10月14日对宿州生产部各车间设备管理工作进行了全面检查。检查基本情况如下:

  1、设备点检管理:

  宿州生产部建立了一套设备点检制度及点检标准,各车间基本能够按照要求进行点检。目前存在的问题:缺少必要的点检工具,点检数据不够精确,点检分析不够专业;大部分车间都具有详细的点检图和观测位置标示,利于点检;个别车间缺少点检图及点检位置标示;设备处已经督促车间予以完善。

  2、设备基础资料管理:

  各车间都有单台设备安全技术档案(电子版),但不够完善,设备处正在进一步完善单台设备安全技术档案(电子版);各车间具备常用非标易损件图纸;但部分设备说明书缺失;近三年安装的重点设备安装资料及安装技术数据齐全但性能测试数据及达标证明材料不够齐全;在以后的设备管理工作中,设备处一定注意加强这方面的工作。

  3、设备资产管理:

  宿州生产部有完整的设备一览表并及时更新,设备一览表与现场设备能够一一对应;每月都能够及时统计设备变动台帐并及时记录;各生产车间都有完整的设备平面布置图(电子版)。

  4、闲置设备管理:

  各车间都有闲置设备台帐,且内容齐全,存放有序并能够按时对闲置动设备进行清理、盘车维护。

  5、电仪屋所管理:

  各电仪屋所均配备挡鼠板、驱鼠器,并且都能正确使用。进线电缆沟及电缆桥架都采用绝缘泥封堵,并严格执行每周一次的防小动物检查。各等级配电柜的操作工具配备齐全,6KV以上配电室内手车运载车完好并能正常使用,登高踏步设施齐全。

  6、电仪基础管理:

  电仪车间建立了完善的电仪设备台帐、电仪设备操作规程、系统应急预案,并且各类开关标示齐全正确。电仪设备严格按照年度设备维保计划执行,但电仪设备消耗定额及电仪设备技术档案不够齐全。对新上或者修改后的自控系统上位机和下位机程序均已建立切实可用的程序备份。各配电室均具备供配电一次系统图,各仪控室均配备自控系统网络拓扑图。电仪车间严格按照每班巡检一次的电仪巡检工作要求进行巡检工作,并且留存巡检记录。

  7、电仪安全运行:

  现场变频器、软启动安装合理,防护措施齐备。各类现场电器、控制仪表、自控系统不存在线头裸露、防护措施缺失、异常报警的情况。电气系统严格按照《电力设备校验工作的管理规定》进行校验;按照安徽生化要求对电仪屋所、系统进行防雷接地电阻测试工作。现场电仪设备的各类安全、工作、屏蔽等接地设施完好并且符合国家要求;电仪人员作业期间的'绝缘鞋、绝缘靴、绝缘手套、验电器、绝缘棒、临时接地线等防护用品佩戴齐全并定期校验。

  8、设备事故管理:

  宿州生产部严格按照安徽生化设备事故管理办法管理设备事故,并建立了完整的设备事故台帐,每月上报运营管理部。

  9、特种设备管理:

  宿州生产部严格按照安徽生化要求管理特种设备,有健全的特种设备安全生产规章制度,并配备专职安全生产管理人员;制定了全面的特种设备应急预案,配备足够的应急救援器材,并保持完好;特种设备管理、作业人员均持证上岗;各种特种设备均定期检验,确保特种设备使用安全,避免事故发生。

  通过本次自检宿州生产部设备管理工作基本符合生化运营管理部设备管理的要求;但还存在一定的差距(如把点检结果作为制定检修计划的依据我们做得还不够,新设备安装后性能测试数据及达标证明材料的整理不够完善等),在以后的设备管理工作中,我们将努力工作,消缺补漏,强调对标管理,吸取兄弟单位的经验,并严格按照生化运营管理部的要求,把宿州生产部的设备管理工作做好。

  设备自查报告 12

  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《xx银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》文件相关要求,结合村镇银行实际情况,根据村镇银行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

  一、基本情况。

  截止目前,村镇银行安装自助设备共计3台,其中,穿墙式在行ATM自助取款机3台,安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。

  二、自查工作情况。

  (一)《ATM日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写,《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。

  (二)村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。

  (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。

  (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的`加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  (七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  (八)按会计要求妥善保管流水日志纸。

  (九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  (十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

  三、自查中存在的问题及整改情况。

  (一)在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。

  (二)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗水,已立即查明原因进行了整改。

  (三)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏,已通知办公室购买安装。

  设备自查报告 13

  为保障煤矿安全生产,根据山西煤矿安全监察局文件《关于组织开展煤矿部分机电设备安全专项监察工作的通知》【晋煤监技装(20xx)247号】、长治市监察分局《关于组织开展煤矿部分机电设备安全专项监察工作的通知》【长煤监(20xx)135号文】、襄垣县煤炭工业局转发市煤监分局《关于转发(关于组织开展煤矿部分机电设备安全专项监察工作的通知)的通知》【襄煤字(20xx)304号】文件精神,我公司及时组织有关人员对本矿机电系统进行了详细自查,自查结果如下:

  1、煤矿机电、设备管理制度及落实情况

  建立健全了煤矿机电、设备管理制度,并进行了落实,系统运行良好。

  2、设备及工艺淘汰方面

  按照国家第一、二批明令禁止井工煤矿使用的设备或工艺目录的要求,进行了详细的检查,没有发现存在使用禁止或淘汰设备工艺。按照国家第三批明令禁止井工煤矿使用的设备或工艺目录的要求,做出了淘汰计划,并按计划正在积极开展淘汰工作。

  3、井下空气压缩机的安全管理情况

  落实了《国家安全监管总局办公厅国家煤矿安监局办公室关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》(安监总厅煤装【20xx】195号)等文件精神。对我矿地面空气压缩机进行了详细的检查。

  1.空气压缩机于20xx年4月23日经山西煤矿矿用安全产品检验中心检测,断油保护、过流保护、超温和超压保护、过载、短路、断相保护齐全合格,各种压力容器已经过相关部门检验安全有效。

  2.我公司井下目前全部使用地面压风系统对井下进行供气,井下无空气压缩机。

  4、设备淘汰方面

  经过近几年的装备投入,我矿井下已全部淘汰了不符合国家安全标准或行业安全标准的电器设备,使用的井下器材、仪表、仪器防护用品等均符合国家规定。

  5、严查电器失爆方面

  我矿制定了由矿生产部调度指挥中心组织检查每星期不少于一次、科队组织检查每星期不少于两次、班组自查每星期不少于三次、每班专人检查等一系列的.排查制度,查出的问题要进行责任追究,由个人连带班组、班组连带科队、科队连带分管矿长,形成了责任连带机制,保障了我矿机电系统在电器管理方面的坚实基础。

  6、压风自救系统建设情况

  根据我矿实际情况,地面安装了LGFD75/011D型螺杆空气压缩机2台,电机功率75KW。

  井下安设管路:井口向下沿采区皮带巷到33107综采工作面安设型号为DN—80钢管20xxm作为主管路;由此分三路向各地点供气:支管路全部采用型号为DN—65的钢管,约3800m:

  第一分支从井底车场至上山轨道巷33105段;

  第二分支从中央变电室门口至四部皮带机尾;

  第三分支从中央变电室至西下山8。

  全部管路安装到位并正常运转。每一分支管路间隔50m设一组压风自救点,目前各分支管路正常运行。

  为了达到正常和安全使用,井下总管路由机电科负责管理和维护,各区域的分支管路由通风科负责管理和维护,地面设备由机电科派专人管理,定期维护和更换部件、油液等。

  设备自查报告 14

  为认真做好我校实验室建设工作,及时发现问题、查缺补漏、找出差距、明确方向,确保我校今年义务教育初步均衡发展顺利通过验收,学校组织有关人员对实验室工作进行认真检查。现将自查情况汇报如下:

  一、领导建设

  实验室是培养学生良好的科学素养的重要基地,我校领导对实验室的建设十分重视。成立竹园中学实验室管理领导小组:

  组长:

  副组长:

  成员:

  实验室工作已列入学校的工作计划之中,由分管教学的副校长具体分管领导,定期研究指导实验室工作。物理实验室由薛世方老师兼管,化学实验室由陈江(女)老师兼管,生物实验室由陈世艳老师兼管。

  二、实验室建设

  我校有规范物理、化学、生物实验室各一间,各实验室面积约56平方米;仪器室三间,各室面积约24平方米。

  实验室电到位。教学仪器按照农村初级中学标准配备配齐配足,达到四人一组,学生分组实验时能做到人人动手,满足了学生做实验的要求。仪器橱柜能满足仪器的存放。室内有名人名言,不断鼓励学生学习科学家勇于探索、敢于创新的精神。

  教师认真备课上课,演示率、实验率达到100%,不断地帮助学生体验科学活动的过程和方法,使之逐渐形成科学的认知方式和科学的世界观。

  三、实验室管理

  我校实验室仪器和物品存放科学合理,做到“分门别类、科学有序、排列整齐、定橱定位”。仪器编号能与教育部统一编号相符,仪器设备能处于可使用状态,完好率达95%。

  实验室建有各项制度,并分类进室上墙。有总帐、分类帐、明细账。记帐及时,流程规范,准备无误,橱窗有卡,帐帐相符,帐物相符,帐、卡、物相符率达100%。实验室和仪器室近三年内无重大事故。已建立健全仪器管理有关资料(如仪器使用说明书,仪器借还登记簿,仪器报损报废登记簿等)。

  加强常规管理,提高管理水平。要根据教材和大纲的要求,结合学校的实际情况,制定实验室规划、配备标准和装备要求,正确合理地选择,采购、配备仪器设备,做好验收、登记、建账等帐册管理工作。

  四、存在问题

  1、管理制度欠规范。近几年通过普及义务教育,仪器设备的配备速度大大加快,管理工作跟不上配备速度。

  2、由于学校实际情况,学校三位实验管理员都是兼职,课程负担重,工作上顾此失彼,在实验室管理上存在不到位现象。

  3、部分仪器、教具是批次采购,质量较差,在使用时精确度不高。

  五、今后打算

  1、建立健全规章制度,提高工作效率。一切工作的成败都与管理有密切关系。要使管理工作制度化、规范化、有章可循,首先要根据实验室管理的.目标、任务和要求,遵循教学规律、实验规律、经济规律和分工协作规律等客观规律,建立健全实验室各项规章制度,合理组织实验教学。不能只凭经验、凭记忆、凭感觉,要靠科学靠数据来管理。

  2、加强维护保养,提高设备利用率。维护保养是科学管理的重要环节和手段。在这些具体工作中,需要做大量的细致的工作才行。要按照不同仪器的不同要求,坚持不懈地做好日常维护保养,既可减轻仪器损耗的程度,延长仪器的使用寿命,同时也是提高仪器设备利用率的前提。

  在实验室的建设和管理方面,我们虽做了一些工作,但我们深刻地认识到,实验室的建设和管理是一项细致、长期和艰巨的工作,由于我校起步晚,经验少,肯定存在诸多不足之处,我们将认真研究,进一步整改,争取实验室工作再上新台阶,认真迎接省政府对我县义务教育初步均衡发展顺利验收。

  设备自查报告 15

  根据永宁县质量技术监督局42号文件,“关于开展‘元旦、春节’特种设备安全大检查的通知”精神。银川大学总务处对本学校锅炉等特种设备安全情况进行了自查自纠,现将自查结果汇报如下:

  一、安全管理制度的落实情况比较到位、管理制度健全:银川大学锅炉设备有健全的《设备维修制度》、《管理制度》、《交接班制度》、《卫生安全保卫制度》、《岗位职责》等,并树立严格按制度、按职责办事的作风,平时加强教育并设有专门的岗位职责履行监督人员。

  二、注册登记手续齐全、安全标志及运行检查情况良好,银川大学锅炉使用证件齐全,并挂有安全标志和相关证件。设备有安全附件,锅炉运行前对压力、表安全阀进行校验,对所校验出的一个不合格安全阀进行了更换。在检查方面力度比较大,每日进行交接班前检查、锅炉运行当班期间轮流检查,以及每周大检查,每月也安排大检查与大检修工作,并作了详细记录,确保正常运转。

  三、工作人员岗前培训严格,平时工作安排及技术指导周密到位:银川大学锅炉等特种设备,在上岗前都经过严格培训,培训教师是具有几十年锅炉等特种设备安全维护及运行管理经验的师傅,并在学校进行跟踪指导。各个司炉工都是具有多年在本学校工作经验的`熟练工人。计划在元旦、春节前进行两次应急预案演练。

  四、工作人员司炉资格方面:采用严加管理,规范制度的原则,现有4名司炉工,都有司炉资格证书,进行三班制轮流值班。

  五、特种设备运行档案比较齐全,管理规范到位。凡特种设备都设有运行档案记录,进行实时跟宗记录。

  六、节假日,全校重视安全工作,随时组织安全检查。基本上杜绝了安全隐患,并且能保证机器运转时维修人员在岗在位。

  设备自查报告 16

  一、基础情况:

  我公司主要特种设备现有:

  (1)1.5吨电动葫芦2台;

  (2)3吨柴油叉车一台;

  (3)蒸汽加热锅炉一台。

  (4)液压升降机2台

  二、特种设备自查自检情况:

  1、两台2吨电动葫芦自查出隐患两处:

  ①钢丝绳有破损现象

  ②导向装置有偏差

  2、合力3吨柴油叉车自查出隐患一处:伸缩油缸油封漏油

  3、蒸汽加热锅炉自查情况正常。

  三、其他特种附件和警示标志牌自查自检情况:

  1、警示标牌、全套制度、告知牌等,现已结合安全标准化要求统一制作完毕,部分悬挂到位。

  2、连接法兰、阀门全面检查,查出一处导静电跨接线脱落

  四、特种作业人员上岗证件检查情况:

  全厂特种作业人员共2名,上岗证持有率100%,全部经过主管部门培训合格无证件过期情况。

  五、限期整改情况:

  1、电动葫芦限期2天内将钢丝绳更换完成;

  2、电动葫芦限期3天内将导向装置整改完成;

  3、电瓶叉车的伸缩油缸内油封限期2天内更换;

  4、警示牌限期5天内全部悬挂到位;

  5、导静电跨接线限期2天内更换完成;

  六、复查处理情况:

  1、电动葫芦均在限期内整改完成 ,并请主管部门验收合格。

  2、柴油叉车因所需部分配件由厂家订购, 已整改完成

  4、警示牌、告知牌等已在限期内全部悬挂到位。

  5、导静电跨接线已更换完成并检验合格。

  七、管理责任情况:

  1、危险作业安全规范已制定落实。

  2、全员安全责任制今年全部签定完毕。

  八、培训教育情况:

  公司组织召开了全厂范围的特种设备安全培训教育学习会议,会议针对“特种设备安全使用”、“特种作业人员持证上岗”及“秋季交通安全教育”等进行强化学习,并以闭卷考试的'形式检验培训效果,经考核基本达到了本次培训学习的目的。

  设备自查报告 17

  根据xx县质量技术监督局xx号文件,“关于开展‘元旦、春节’特种设备安全大检查的通知”精神。xx大学总务处对本学校锅炉等特种设备安全情况进行了自查自纠,现将自查结果汇报如下:

  一、安全管理制度的落实情况比较到位、管理制度健全:xx大学锅炉设备有健全的《设备维修制度》、《管理制度》、《交接班制度》、《卫生安全保卫制度》、《岗位职责》等,并树立严格按制度、按职责办事的作风,平时加强教育并设有专门的.岗位职责履行监督人员。

  二、注册登记手续齐全、安全标志及运行检查情况良好,xx大学锅炉使用证件齐全,并挂有安全标志和相关证件。设备有安全附件,锅炉运行前对压力、表安全阀进行校验,对所校验出的一个不合格安全阀进行了更换。在检查方面力度比较大,每日进行交接班前检查、锅炉运行当班期间轮流检查,以及每周大检查,每月也安排大检查与大检修工作,并作了详细记录,确保正常运转。

  三、工作人员岗前培训严格,平时工作安排及技术指导周密到位:xx大学锅炉等特种设备,在上岗前都经过严格培训,培训教师是具有几十年锅炉等特种设备安全维护及运行管理经验的师傅,并在学校进行跟踪指导。各个司炉工都是具有多年在本学校工作经验的熟练工人。计划在元旦、春节前进行两次应急预案演练。

  四、工作人员司炉资格方面:采用严加管理,规范制度的原则,现有4名司炉工,都有司炉资格证书,进行三班制轮流值班。

  五、特种设备运行档案比较齐全,管理规范到位。凡特种设备都设有运行档案记录,进行实时跟宗记录。

  六、节假日,全校重视安全工作,随时组织安全检查。基本上杜绝了安全隐患,并且能保证机器运转时维修人员在岗在位。

  设备自查报告 18

  根据市安监站关于印发《武汉市建筑起重机械及附着式升降脚手架安全专项检查方案》的通知及区站要求通知精神,我公司接到通知后立即按照文件要求并组织人员进行自查,现将自查整改情况总结如下:

  一、本工程主要使用起重机械设备为

  物料提升机,脚手架为:落地式钢管脚手架,无附着式升降脚手架。本工程现处于装饰装修阶段。

  二、检查内容与要求

  1、主要结构件应无明显变形、严重锈蚀,焊缝应无明显可见裂纹。

  2、架体垂直度偏差不应大于架体高度的1.5/‰。

  3、架体底部应设高度≥1.8m的防护围栏门,且应装有电气联锁开关,吊笼应在围栏门关闭后才能启动。

  4、吊笼内净高度不小于2m

  5、导向轮完好、螺栓不得松动,与导轨之间的最大间隙不得超过6mm

  6、吊笼起升滑轮组完好、刚性连接固定牢靠,严禁使用开口板式滑轮。

  7、吊笼和对重底部应设置缓冲器

  8、应设置起重量限制器,且灵敏。

  9、停层联锁装置完好、有效。

  10、吊笼应设置限速防坠安全器,安装高度在30m以上应装渐进式防坠器。

  11、上、下限位开关:当吊笼上升或下降到限定的位置时,吊笼应停止运动。停车后上部越程距离≥3m。

  12、固定卷扬机应有专用的锚固设施,且应牢固可靠。

  13、卷扬钢丝绳不得拖地或被水浸泡,穿越道路时应采取防护措施。

  14、不得使用摩擦式卷扬机。

  15、制动器是否完好,动作灵敏,工作可靠。

  16、提升钢丝绳径≥12mm,在6D绳长范围内断丝不超过6根,磨损不超过原直径的'10%,外边缘钢丝不得磨成平面。

  17、当曳引钢丝绳为2根及以上时,应设置张力自动平衡装置。

  18、滑轮无损坏、磨损,防脱绳装置完好。

  19、应设置通信装置,该装置应同时具有语音和影像显示功能。

  20、附着架与架体及建筑结构应采用刚性连接,不得与脚手架连接。

  21、附着以上自由高度≤6m,附着架垂直间距≤6m。

  22、应设置专用开关箱,工作照明的开关应与主电源开关相互独立,当提升机主电源切断时工作照明不应断电。

  23、卷扬机的控制开关不得使用倒顺开关。

  24、应设置非自动复位型紧急断电开关,且开关应设在便于司机操作的位置。

  25、搭设应牢靠,能防雨,且应视线良好。

  26、自使用登记起的维修保养情况。

  三、现场自查存在的问题(会同自查时间:20xx年9月12日)

  1、标准节螺丝有松动,需要整改。

  2、物料提升机楼层层门,未施工时需要关闭。

  3、导轨架未打油。

  4、无本月月检及维修保养记录。

  5、基础有杂物需要清理。

  6、外架连墙杆件有松动,需要紧固。

  四、现场自查整改情况(整改完成时间:20xx年9月13日)

  1、标准节螺丝有松动,已将固定螺丝拧紧。

  2、物料提升机楼层层门未施工时未关闭,已跟楼层内作业施工人员进行了交底。

  3、导轨架未打油,已将导轨架打油。

  4、无本月月检及维修保养记录,有月检及维修保养记录资料。

  5、基础有杂物需要清理,已清理干净。

  6、外架连墙杆件有松动,已紧固整改到位。

  综合检查评述

  设备整机运行正常;

  钢丝绳无松股现象;基础无积水;上下限位开关正常;防坠器及起重量限制器灵敏可靠;卷扬机整体锚固牢固,制动器也灵敏、工作可靠;附着连接,高度与间距均符合要求;配电箱为独立二级配电箱,各项接线、控制开关均符合要求;主要结构件无明显变形、无严重锈蚀,焊缝无明显可见裂纹;吊笼设置高度、导向轮、起升滑轮组、底部缓冲器设置均符合要求。外架整体无偏移,搭设连接均符合要求。后期我单位将加大对起重机械设备检查力度,定期自查、自检、自纠,将存在的安全隐患问题降至为最低,确保施工现场设备正常运行。

  设备自查报告 19

  根据你部通知,我们于近期组织专门力量,对全县村级党员电教设备管理使用情况进行了检查。现将有关情况报告如下:

  一、夯实基础,电教网络进一步完善。

  三年来,在省、市组织部门的大力支持下,县上采取党费拿一点、财政挤一点、乡村出一点的办法,共投入资金12万元,新购置电视机、VCD85套,设备全部配发到了村级播放点,使全县乡村一级电教播放设备得到了极大地改善,乡村党员电教播放设备普及率分别达到了100%和95.5%,为开展党员电化教育奠定了良好的基础。

  二、强化责任,工作机制进一步健全。

  各乡镇都成立了电教播放站,由分管党务工作的副书记任组长主抓此项工作,组织纪检干事和乡广播站人员具体负责设备的登记、播放和日常维护工作,村上成立了电教播放点,由支部书记具体抓落实,形成了人员到位、责任到人、一级抓一级,层层抓落实的电化教育工作格局。目前,全县乡村两级共配备专兼职电教工作人员175名,熟悉和掌握电教工作业务知识的169名,占97%。同时,各乡镇把开展电化教育工作做为新时期增强党员教育效果的重要措施来抓,列入组织工作的重要日程,常抓常议,年初有计划,年终有检查,从而有效地保证了电教设备作用的'充分发挥。

  三、完善制度,电教工作步入规范化轨道。

  针对近几年设备管理使用过程中存在的问题,县上进一步修定完善了电教设备管理使用领导负责制、安全保管制度、播放收看信息反馈制度和播放站、点工作制度等,并装订成电教工作记录簿统一印发到各乡村播放站、点,要求各站、点认真对照制度规范管理,按年初党员电化教育工作计划,组织党员认真学习讨论,做好记录,及时反馈播放收看和学习讨论情况,从而使播放工作走上严谨有序、科学管理的轨道。

  四、严格管理,保证了电教设备的正常运转。

  各乡镇播放站、村级播放点都做到了电教设备专管专用,基本达到了防盗、防火、防潮、防尘、防磁化的要求,对设备器材的添置和处理进行了及时登记,交接手续规范。并严格按照要求使用保管设备,定期保养,发现故障及时维修,使设备始终处于良好的性能状态,确保了电化教育工作的正常开展,目前,全县乡村电教设备完好率达到6%以上。

  五、灵活运用,充分发挥电教设备的作用。

  各乡镇播放站、村级播放点充分发挥电化教育直观、形象、快捷等优势,对广大农村党员干部群众进行了政策理论、科技知识、法律法规等教育,取得了明显成效。在播放工作普遍做到了四个结合:

  一是经常性教育与阶段性教育相结合。在平时的党日活动时间里,每个村党支部一年平均安排6-8次电化教育,把学习文件和看电教片结合起来,穿插进行,与此同时,把党员冬训作为党员电化教育的黄金时期,重点安排,集中教育。去年一年,各乡镇、村播放站点共向县电教中心借阅电教片带156盘(次),开展党员电化教育860多场次,受教育党员干部群众达到15000多人(次)。

  二是专题教育和重点工作相结合。各乡镇、村充分利用各种学习班、培训班、会议、党课、政治学习和形势教育等时机,见缝插针,有针对性地播放与中心工作、重点任务内容相互联系的电教片,即活跃和丰富了会议、培训班的气氛和内容,又增强了教育、培训的效果,推动了各项工作任务的落实。去年,各乡镇、村利用各种培训班和会议播放电教片28场(次),参加党员干部群众23000多人(次)。

  三是电化教育和学习讨论相结合。每次收看完电教片后,乡、村党组织及时组织党员干部座谈讨论,并要求党员写出心得体会,以加深理解和认识,从而进一步深化了教育效果。

  四是按计划播放与随机播放相结合。各乡镇、村在按照年初计划组织播放的同时,针对不同时期形势任务的需要,随时组织播放收看,注重播放收看的灵活性。

  总结近三年来我县村级党员电教设备的管理使用情况,虽然取得了较好的效果,但也还存在一些问题和不足:

  一是部分党组织对电教工作缺乏足够的认识,设备的利用率不高;

  二是个别党组织对电教设备保管使用方法不妥,管理还不够严格,造成损坏;

  三是个别党组织办公条件差,达不到电教设备“五防”的要求,造成设备损坏、失盗;

  四是部分电教播放人员业务素质还不太高,对电教设备的使用和日常维护知识掌握的少,影响了电教工作的正常开展;

  五是资金紧张,片带数量少、更新慢,内容不够丰富,难以适应和满足广大党员群众的要求;

  六是有的党组织重播放,轻效果,播放后不组织讨论,不注重消化吸收。这些问题有待我们在今后认真加以解决。

  设备自查报告 20

  为保障人民群众的生命安全,提高人民群众的生活质量,本着:“以人为本,患者至上”的原则,我们针对鲁卫医字[20xx]59号和卫办医政函[20xx]391号文件精神,在济宁市卫生局的指导下,组织本院相关人员重点就全院医疗器械、设备进行了全面检查,现将具体情况汇报如下:

  一、加强领导、强化责任,增强质量责任意识。

  医院首先成立了以分管院长为组长、各科室主任为成员的医学装备管理委员会和医疗器械临床应用安全管理委员会,把医疗设备安全的管理纳入医院工作重中之重。加强领导、强化责任,增强质量责任意识。医院建立、完善了一系列医疗器械相关制度,以制度来保障医院临床工作的安全顺利开展。

  二、为保证购进医疗器械、设备的质量和使用安全,杜绝不合格医疗设备进入,本院特制订医疗设备采购管理制度。对购进的医疗设备所具备的条件以及供应商所具备的资质做出了严格的规定。

  三、为保证入库医疗器械、设备的合法及质量,认真执行医疗器械入库制度,确保医疗器械的安全使用。

  四、为了准确、安全使用医疗设备,我院定期组织业务学习,请专业技术人员进行设备使用培训,并取得了良好的效果。

  五、做好日常保管工作,我院部分医疗设备比较贵重,在我院技术人员定期自检维护的同时,定期请厂家技术员检查校正。

  六、加强不合格医疗器械的管理,防止不合格医疗器械进入临床,我院特制订不良事件报告制度。如有医疗器械不良事件发生,应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况,并做好记录,迅速上报医疗器械监督管理部门。

  七、我院今后医疗器械工作的'重点

  切实加强医院医疗器械安全工作,杜绝医疗器械安全事件发生,保证广大患者使用医疗器械安全,在今后工作中,我们打算:

  1、进一步加大医疗器械安全知识的宣传力度,落实相关制度,提高医院的医疗器械安全责任意识。

  2、增加医院医疗器械安全工作日常检查、监督的频次,及时排查医疗器械安全隐患,牢固树立“安全第一”意识,服务患者,不断构建人民满意的医院。

  3、继续与上级部门积极配合,巩固医院医疗器械安全工作取得成果,共同营造医疗器械的良好氛围,为构建和谐社会做出更大贡献。

  设备自查报告 21

  20xx年3月31日接到合规部通知后,非常重视此项工作,于当日日终后组织全体员工学习了农行和田李玉广案例剖析,并在会后对照自身工作进行了讨论及自查,现将自查情况汇报如下:

  1、ATM钞箱钥匙由支行库管员管理,人员变动时严格按照规定办理交接,并在重要物品交接登记薄中进行登记。

  2、保险柜钥匙由柜员轮流保管,人员变动时做到了平行交接,并在重要物品交接登记薄中进行登记。

  3、办理银行卡批量开卡业务时,由单位人力资源管理部门核实客户身份证原件,经核实无误后向营业部提供客户身份证复印件,由营业部经联网核查无误后办理开卡。若核查不能通过时,联系客户本人提供另一身份证明文件方可办理。营业部在办理该业务时完全按照上述操作流程处理,不存在风险隐患。

  存在没有身份证原件的情况下,凭身份证复印件办卡的个别现象 ,该类业务是因代发工资批量办卡时客户未及时给单位提供身份证复印件,造成后期补办时由单位经办人员代办的现象,营业部根据联网核查后按代理人代办处理了该类业务。 办理银行卡开卡业务时,个别柜员存在先开卡后核查现象,已对柜员做出批评教育。

  4、大额存取款严格按照规定办理,执行预约制度,并履行审批手续。

  5、企业网银办理时存在提供资料不全的.现象,现正督促企业整改。

  吐哈分行营业部将以此案件为警钟,在较长时间内对照自身工作不断进行自查、排查及剖析工作,严格控制风险,为吐分行合规经营做出自己的贡献。

  设备自查报告 22

  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《xx银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》(银监办发〔2015〕75号)文件相关要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

  一、基本情况

  截止目前,我行自助设备的`统计情况如下:

  自助设备网点:总共有33个自助设备网点,其中6个在行式自助网点、27个离行式自助网点。

  自助设备机具数量:总共有59台自助设备,其中单取款机21台,存取款一体机(CRS)33台,查询机3台,自助封包机2台。

  二、自查工作情况

  1、我行的自助设备机具的维护、清机、加钞、清分、卫生保洁全部外包给广电运通金融电子有限公司,由广电运通派驻员工到我行进行专项服务。自助设备日常管理职责归属我分行运营管理部,由运营管理部对自助银行的工作进行监督、检查、指导。

  2、我行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的.客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,图像信息包括日期时间。

  3、设备管理人员变更按规定更换密码并记录,每季度定期更换密码,备份密码按要求保管。

  4、钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  5、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  6、加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  7、外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  8、按会计要求妥善保管流水日志纸。

  9、机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  10、加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

  三、自查中存在的问题及整改情况

  1、在检查中发现个别ATM自助网点内部的电灯损坏、空调漏水等问题,已经安排电工全部维修完毕。

  2、xx支行的自助设备没有焊接,现在已经焊接了地板钢条,但ATM机身与地板钢条没有焊接,需要再做一次焊接,已安排师傅进行整改,计划于20xx年7月底前将所有自助机具的焊接问题全部整改完毕。

  以上是我分行自助设备专项安全自查工作情况。今后,我分行还将加大力度开展自助设备专项安全自查、整改工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。

  设备自查报告 23

  根据南京市质量监督关于全市开展油气管道、燃气管网安全生产专项检查的通知(宁安委【20xx】45号)文件要求,我公司迅速成立了自查自纠小组开展了针对特种设备及特种作业人员全面的自查自纠工作,重点落实特种设备的事故隐患排查工作,确保特种作业人员持证上岗,加强安全培训。通过此次活动我公司特种设备的.故障隐患排查基本到位。现将自查自纠汇总报告如下:

  一、我公司特种设备压力管道及安全附件如下:

  1、特种设备2台:压力容器1台、电动单梁起重机1台

  2、压力管道长度500米左右

  3、压力表1块 、安全阀1只

  二、特种设备自查自纠情况说明:

  一期2台特种设备均已正常使用,而且均在检验期之内。压力管道长度约500米已正常使用,储气罐压力达到0.70MPA时机器停止运行,压力表及安全阀均已校验完毕。

  三、特种人员上岗证件自查情况说明:

  已在第一时间内到相关部门培训争取尽快取得该资格证

  四、限期整改情况说明:

  1、关于压力管道做安全标识

  2、相关工作人员必须严格按照规章制度操作

  五、培训教育情况:

  公司组织了相关部门召开特种设备安全培训学习,主要针对特种设备使用及加强操作人员的安全意识,杜绝事故隐患从而达到此次培训目的。

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